你好,你補(bǔ)做一個(gè)會(huì)計(jì)分錄, 借,生產(chǎn)成本 貸,制造費(fèi)用

老師你好,就是,我在用金蝶軟件做賬,分析本期資產(chǎn)負(fù)債表,年初余額是平的,本期發(fā)生額也平的 但期末余額不平,具體情況是負(fù)債和所有者權(quán)益比資產(chǎn)少,我記得在上課時(shí)我們老師是說是制造費(fèi)用的原因,在向?qū)沁呎{(diào)整一下制造費(fèi)用,但我忘記具體是怎么操作了, 所以麻煩老師幫我指點(diǎn)指點(diǎn)
老師,我之前把固定資產(chǎn)錯(cuò)進(jìn)制造費(fèi)用了,我現(xiàn)在把制造費(fèi)用紅沖了,但是我之前的制造費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本了,我做了以下分錄,您看一下,2個(gè)分錄,把制造費(fèi)用又一借,一貸沖平了,我沒懂,我多進(jìn)的制造費(fèi)用,不就相當(dāng)于沒減少么
?老師你好, 對(duì)于制造企業(yè)已經(jīng)一年沒有生產(chǎn)了,但是每月會(huì)有折舊產(chǎn)生的制造費(fèi)用, 把這部分制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本后, 對(duì)于生產(chǎn)成本里的余額還用處理嗎?因?yàn)闆]用庫存商品也轉(zhuǎn)不到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里去
老師,我的制造費(fèi)用年末有余額,當(dāng)時(shí)沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后資產(chǎn)負(fù)債表不平,就是缺了制造費(fèi)用那部分金額,現(xiàn)在怎么辦呀
老師我們公司要弄高新,然后我現(xiàn)在在調(diào)賬。有些制造費(fèi)用我轉(zhuǎn)為了管理費(fèi)用-研發(fā)支出,這樣的話,我制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)為生產(chǎn)成本的金額就少了。然后最后產(chǎn)成品入庫也少了。結(jié)轉(zhuǎn)也就少了,我調(diào)賬不想影響期間損益吧。有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來
股東轉(zhuǎn)款時(shí)備注了投資款,沒有出資證明可以嗎?
財(cái)務(wù)軟件從哪里練習(xí)呀
老師這月社?;鶖?shù)改了,補(bǔ)交之前社保費(fèi)怎么做賬呢?
老師,山西這邊的個(gè)體工商戶,如果不稅務(wù)注冊(cè)的話,后臺(tái)會(huì)給推送嘛
在這里再問一遍:如果第一季度符合335就按5%,第二季度第三季度不符合335,又按25%,然后等到第四季度,就是年底,再看整年的平均數(shù),如果符合335,就按5%,就減去之前交過的,就可以了對(duì)嗎? 同理,看第四季度,如果不符合335,整年數(shù)據(jù)就按25%,也是減去之前交過的,交剩下的,對(duì)嗎? 3
個(gè)體戶可以直接取款嗎?不用做賬嗎?
老師,加油站業(yè)務(wù)中的送貨單中的單價(jià)這個(gè)有規(guī)定嗎?是寫含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?
外賬公司一般做賬流程是什么,內(nèi)賬會(huì)計(jì)把資料發(fā)給外賬會(huì)計(jì),外賬該怎么錄憑證,有那么多流水
老師您好,我是一個(gè)比較容易記仇的人,有時(shí)候同事為了出風(fēng)頭表現(xiàn)自己,就感覺心里不舒服
老師,二手車市場(chǎng)估價(jià)錯(cuò)了,電子稅務(wù)局有辦法調(diào)整金額開票么


老師我做了。生產(chǎn)成本有余額沒事吧?
生產(chǎn)成本有余額是正常的