你好,你補(bǔ)做一個(gè)會(huì)計(jì)分錄, 借,生產(chǎn)成本 貸,制造費(fèi)用
老師你好,就是,我在用金蝶軟件做賬,分析本期資產(chǎn)負(fù)債表,年初余額是平的,本期發(fā)生額也平的 但期末余額不平,具體情況是負(fù)債和所有者權(quán)益比資產(chǎn)少,我記得在上課時(shí)我們老師是說是制造費(fèi)用的原因,在向?qū)沁呎{(diào)整一下制造費(fèi)用,但我忘記具體是怎么操作了, 所以麻煩老師幫我指點(diǎn)指點(diǎn)
老師,我之前把固定資產(chǎn)錯(cuò)進(jìn)制造費(fèi)用了,我現(xiàn)在把制造費(fèi)用紅沖了,但是我之前的制造費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本了,我做了以下分錄,您看一下,2個(gè)分錄,把制造費(fèi)用又一借,一貸沖平了,我沒懂,我多進(jìn)的制造費(fèi)用,不就相當(dāng)于沒減少么
?老師你好, 對(duì)于制造企業(yè)已經(jīng)一年沒有生產(chǎn)了,但是每月會(huì)有折舊產(chǎn)生的制造費(fèi)用, 把這部分制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本后, 對(duì)于生產(chǎn)成本里的余額還用處理嗎?因?yàn)闆]用庫存商品也轉(zhuǎn)不到主營業(yè)務(wù)成本里去
老師,我的制造費(fèi)用年末有余額,當(dāng)時(shí)沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后資產(chǎn)負(fù)債表不平,就是缺了制造費(fèi)用那部分金額,現(xiàn)在怎么辦呀
老師我們公司要弄高新,然后我現(xiàn)在在調(diào)賬。有些制造費(fèi)用我轉(zhuǎn)為了管理費(fèi)用-研發(fā)支出,這樣的話,我制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)為生產(chǎn)成本的金額就少了。然后最后產(chǎn)成品入庫也少了。結(jié)轉(zhuǎn)也就少了,我調(diào)賬不想影響期間損益吧。有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
老師我做了。生產(chǎn)成本有余額沒事吧?
生產(chǎn)成本有余額是正常的