制造費(fèi)用期末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成為成本,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,可以采取以下方法: ● 數(shù)字填錯(cuò)。把總賬科目與表格進(jìn)行核對(duì)會(huì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題所在。 ● 賬表沒(méi)問(wèn)題。檢查總賬是否平衡了,若不平衡,便逐步核對(duì),從新結(jié)算一次余額。 ● 要注意相關(guān)科目余額是在借方還是在貸方,而且相關(guān)科目是否已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)。 ● 查找記賬憑證,檢查是否編制錯(cuò)誤或者尚未過(guò)賬。 ● 根據(jù)公式資產(chǎn)總額=負(fù)債總額%2B所有者權(quán)益總額,逐項(xiàng)檢查公式設(shè)置。
我們是新開(kāi)立生產(chǎn)制造企業(yè),7月份只有生產(chǎn)工人的工資,沒(méi)有產(chǎn)成品入庫(kù),也沒(méi)有出庫(kù),按照正常的要把工資計(jì)入制造費(fèi)用,月末再結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里,但是現(xiàn)在沒(méi)有入庫(kù),生產(chǎn)成本也不能結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,這種情況怎么處理呢
現(xiàn)在做2020年12月末的賬時(shí),有個(gè)工程施工-間接費(fèi)用沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,導(dǎo)致出報(bào)表時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,資產(chǎn)總數(shù)≠負(fù)債?所有者權(quán)益總和,這怎么辦呢?不平衡有沒(méi)有事?工程施工不是可以跨年結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?但是不結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負(fù)債表不平衡咋辦
老師,我的制造費(fèi)用年末有余額,當(dāng)時(shí)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后資產(chǎn)負(fù)債表不平,就是缺了制造費(fèi)用那部分金額,現(xiàn)在怎么辦呀
制造費(fèi)用期末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成為成本,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡怎么辦
制造費(fèi)用期末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成為成本,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡怎么辦 新工廠還沒(méi)有生產(chǎn)出來(lái)產(chǎn)品
公司客戶有很多、知道了其中一家客戶的 毛利、知道公司的總收入成本費(fèi)用、但是不知道這家客戶的應(yīng)該分?jǐn)偟馁M(fèi)用、怎么分?jǐn)傔@家客戶應(yīng)該分?jǐn)偠嗌儋M(fèi)用,、才能算出公司從這家客戶掙的純利潤(rùn)
公司貸款,款項(xiàng)以貨款形式打給供應(yīng)商,供應(yīng)商又退還給公司,這個(gè)怎么做賬?
老師好,給客戶買(mǎi)車票,請(qǐng)客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里還是應(yīng)該分別進(jìn)的?
老師想問(wèn)下,想看著書(shū)就是關(guān)于財(cái)務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報(bào)表,調(diào)賬能力。和保護(hù)財(cái)務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書(shū)好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫(xiě)有誤,金額沒(méi)有錯(cuò),我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開(kāi)張發(fā)票給單位,要在哪兒開(kāi),發(fā)票項(xiàng)目名稱:社會(huì)物流統(tǒng)計(jì)信息費(fèi)
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計(jì)算抵扣還是勾選抵扣
老師請(qǐng)問(wèn)一下,2024年公司對(duì)公賬戶有流水,但是一直沒(méi)有財(cái)務(wù)做賬,2025年開(kāi)始請(qǐng)財(cái)務(wù)做賬,不想補(bǔ)2024年的賬,從2025年開(kāi)始做賬,銀行流水余額對(duì)不上,這個(gè)怎么處理?
這個(gè)就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷項(xiàng)發(fā)票又是他