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老師,請問一下,就是當(dāng)月我們開了一張票,但是還沒做賬,當(dāng)月又紅沖了那一張票,重新開具了一張新的,那我當(dāng)月要做一筆還是做三筆賬務(wù)處理

2023-11-01 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-01 14:46

你好,只需做后邊那個正確發(fā)票賬

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快賬用戶8421 追問 2023-11-01 14:48

就是前面那兩張票可以不做賬是吧,因為是在當(dāng)月就紅沖了,如果我做賬了也要做一個紅沖的帳是嗎?沒做的話就做最后哪一張正確的發(fā)票就行?

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齊紅老師 解答 2023-11-01 14:48

是的,就是你說的那樣子

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快賬用戶8421 追問 2023-11-01 17:40

老師,我想再問您一個問題,公司報銷,多支付幾百元,但是那個員工對公司也有貢獻(xiàn),就不收回那幾百塊錢了,那我掛在其他應(yīng)收款的這筆業(yè)務(wù)該怎么做,或者怎么處理?

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齊紅老師 解答 2023-11-01 17:43

這個造在工資表,計算個稅的

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快賬用戶8421 追問 2023-11-01 18:01

什么意思? 就是給他報銷,但是出納打錢多打了,但是不想收回來了,我掛在其他應(yīng)收的應(yīng)該怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2023-11-01 18:04

意思是視同預(yù)支工資才能平賬。加在工資一起計提

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快賬用戶8421 追問 2023-11-01 18:06

那可以找票給他沖掉,或者說算作報銷,但是我感覺這樣不合規(guī)啊

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齊紅老師 解答 2023-11-01 18:06

不能找票報銷的,要么以后少報銷時少支付就是

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你好,只需做后邊那個正確發(fā)票賬
2023-11-01
同學(xué),你好 不需要的
2025-03-31
需要的紅沖收入,然后再做正數(shù)收入
2024-01-30
你好,紅沖的要做賬,也是做對應(yīng)的紅沖.
2021-08-02
沖紅是跨月的,如果是季報,就沒事,如果是月報,你要做個負(fù)數(shù)憑證,然后再按這個月的正數(shù)做賬。
2021-10-31
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