您好,先入賬把進(jìn)項(xiàng)抵扣了,賣時(shí)我們的稅率還是13%的 借:固定資產(chǎn)? ?進(jìn)項(xiàng)稅? ?貸:銀行 借:銀行? ?貸:固定資產(chǎn)清理? ?銷項(xiàng)稅 借:固定資產(chǎn)清理? 累計(jì)折舊? ?貸:固定資產(chǎn) 2個(gè)分錄的??固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到 資產(chǎn)處置損益(可借可貸)
老師,請(qǐng)問您,我單位出售了一輛未抵扣的汽車,當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額入在應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額里,現(xiàn)在這筆稅應(yīng)該如何處理呢[抱拳]
公司當(dāng)初國外項(xiàng)目購買的吊車啥的 現(xiàn)在用完了 直接賣掉 應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢 如何確認(rèn)收入呀?
公司購買車時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,之前的進(jìn)項(xiàng)稅如何處理,那現(xiàn)在要賣掉是否要繳納增值稅?還需要繳納什么稅
老師,我公司要賣2019年買的汽車,當(dāng)時(shí)公司是小規(guī)模納稅人,購進(jìn)車時(shí)未做過進(jìn)項(xiàng)抵扣,現(xiàn)在我們要賣出去需要交多少稅,會(huì)計(jì)賬務(wù)上如何處理?
老師,我想問下我公司購進(jìn)了一輛車含稅金額17萬,車輛購置稅7000,車船稅40,現(xiàn)在賬務(wù)處理如何做
給客戶維修打印機(jī)發(fā)票是打印機(jī)配件,入賬是入業(yè)務(wù)費(fèi)還是維修費(fèi)
債券每期付息應(yīng)該也是用應(yīng)付債券-應(yīng)計(jì)利息對(duì)吧,這不是已經(jīng)變化了嗎?為什么還好多都是應(yīng)付利息?
老師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所給我們出具的審計(jì)報(bào)表,我們公司因?yàn)槔麧櫛碇械乃枚愘M(fèi)用科目記錯(cuò)到本年利潤中導(dǎo)致所得稅費(fèi)用為0,想更改要求重新出具近三年的,這種情況事務(wù)所應(yīng)該給我們出去么?
老師,現(xiàn)金折扣怎么處理呢?
老師我們24以前出售的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)會(huì)影響我們24年度的申報(bào)收入嗎,我們24年度申報(bào)的收入金額比我們24年的開票收入小,收入顯示不一致
B選項(xiàng)在做分錄時(shí)不是壞賬準(zhǔn)備都抵消掉了嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞帳準(zhǔn)備 貸:信用減值損失 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
請(qǐng)問說銷管財(cái)三大費(fèi)用期末沒有余額,但是當(dāng)月月底計(jì)提當(dāng)月的工資,下個(gè)月發(fā)放,這樣這個(gè)就肯定有余額了哦,還有主營業(yè)務(wù)成本是月末要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
老師您好,我是一家建筑施工企業(yè),2017年承接了一個(gè)爛尾樓盤,于2019年完工,工程款只付一部分,現(xiàn)階段甲方(開發(fā)商)已無力償還,我公司能把債權(quán)轉(zhuǎn)移嗎?
老師您好,我公司是某第三方平臺(tái),如幫客戶訂酒店,酒店250一天,手續(xù)費(fèi)10,那我開票給客戶可以全額按代理經(jīng)濟(jì)*代訂酒店260開專票嗎? 還是開專票要按差價(jià)開,只能開手續(xù)費(fèi)10那一部分?然后250由酒店自己開呢?
老師好,分紅只能針對(duì)未分利潤嗎,能把法定盈余公積和任意盈余公積也分了嗎