借固定資產(chǎn)17萬加7000應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款、 車船稅,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費、車船稅40, 借應(yīng)交稅費、車船稅貸銀行存款。

老師,我公司為一般納稅人,購進的車輛為二手車,現(xiàn)在要處置這輛二手車,應(yīng)該如何繳稅,如何做賬
老師您好 請問公司購入一輛車,不含稅金額是40萬、增值稅稅額10萬,車輛購置稅是3萬,請問在會計軟件里添加這輛車的原值我是應(yīng)該填40萬還是應(yīng)該填43萬?
老師,請問公司購買商務(wù)車,3月份發(fā)現(xiàn)2月份繳納車輛購置稅3萬元直接計入固定資產(chǎn),車輛購置稅沒有計提記賬,請問現(xiàn)在如何賬務(wù)處理
老師,我想問下就是我單位購進一輛車,票面金額17萬,然后車輛購置稅交了7000,我現(xiàn)在這個會計分錄咋做呢
老師,我想問下我公司購進了一輛車含稅金額17萬,車輛購置稅7000,車船稅40,現(xiàn)在賬務(wù)處理如何做
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務(wù)狀況啦
老師,有個公司準備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營再經(jīng)營幾個月發(fā)工資,這樣可行嗎?
老師,請問這家公司今年的年報已經(jīng)填報完了嗎
老師,這個印花計算表實際工作中哪里去查找
老師:視同銷售不影響總的應(yīng)納稅所得額? 但是會影響業(yè)務(wù)招待費、廣告費的計算基數(shù),是嗎? 自產(chǎn)的作為贈送樣品給客戶和作為食堂用都是視同銷售,是嗎? 那個要加上作為計算業(yè)務(wù)招待費基數(shù),哪個不要?不懂哦
土地增值稅清算中,房開企業(yè)拆遷房屋,支付拆遷補償款10萬元,同時還面積90平方米,其中70平米屬于拆遷置換面積,20平米為超置換面積。70平米置換單價為1000元每平米,超置換面積的20平米按市場單價3000元每平米。 請問這個業(yè)務(wù)中,房開企業(yè)的土地增值稅收入應(yīng)確認多少?拆遷補償費成本應(yīng)確認多少?
高新企業(yè)對財務(wù)軟件的要求
退休企業(yè)年金60萬,分三年領(lǐng)完,一年領(lǐng)20萬,需要交多少稅
老師,這個分期買車的時候分居中會有一個未確認融資費用,那么第二年咱們做這個未確認融資費用攤銷是怎么計算呀,按年攤銷嗎?
請問老師,一個商品混凝土制造公司采用簡易征收,從小規(guī)模納稅人那里采購了水泥1%普P?,F(xiàn)在就這個情況怎么這份情況說明。麻煩老師給詳細寫一下范例
借:固定資產(chǎn)(不含稅金額) 應(yīng)交稅費-進項稅金 應(yīng)交稅金-車輛購置稅7000 貸:銀行存款7000 應(yīng)付賬款17萬 是這樣嗎
購置稅的不對,購置稅的直接做到固定資產(chǎn)里面就可以的,不用應(yīng)交稅費。
就是直接包含在固定資產(chǎn)里面的是嗎
是的是的,是這么做的。
然后交的時候直接就是 借:應(yīng)交稅費-車輛購置稅 貸:銀行存款/其他應(yīng)付款 對嗎
同學不是這么做的,不通過應(yīng)交稅費不是嗎?
購置稅借固定資產(chǎn)貸銀行存款,沒有支付的借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款。
意思是都不通過應(yīng)交說費-車輛購置稅這個科目,直接就從固定資產(chǎn)走了,對嗎
對的對的對的對的對的。
好的,謝謝老師,辛苦了
不用客氣,工作愉快。