然后你之前做了固定資產(chǎn),還是做了哪個科目的?
公司賬上遞延收益有100多萬的余額,據(jù)說是15年某個項目給的政府補助,補助當時這個項目的成本,費用。一直都沒有做賬務處理? 我現(xiàn)在該怎么做呢? 1、如果是屬于不征稅收入,但是當時發(fā)生的成本費用已經(jīng)在當期扣除了,我該怎么做賬務處理。 2、如果是不屬于不征稅收入,我可不可以直接記入其它收益,正常繳納企業(yè)所得稅。這樣符合規(guī)定不? 麻煩接觸過的老師指點一下。謝謝
公司當初國外項目購買的吊車啥的 現(xiàn)在用完了 直接賣掉 應該怎么賬務處理呢 如何確認收入呀?
20年公司購買二手車,只有發(fā)票,發(fā)票名稱是我公司的,但是車輛沒有過戶,金額是90萬,當時也沒有做固定資產(chǎn),直接列支費用?,F(xiàn)公司將二手車以30萬再賣給第三方,問題是公司購買后一直沒有過戶,所以這個收入怎么交稅?以車主個人所得交?還是公司增值稅率交?然后公司收到這筆賣車款,賬務處理應該怎么做?
理解不了這個,理論上學習外購貨物用于職工福利,對于增值稅而言是不能抵扣進項,對于所得稅而言,不管是外購還是自產(chǎn)的貨物用于職工福利,都要確認收入,可是實際賬務處理中,我們外購的貨物比如月餅,我們都是直接借,管理費用等,貸銀行存款,從來沒有做過收入這個科目,是不是理論得現(xiàn)實生活中不存在呀,學的都不知道怎么做賬了
#提問#老師問一下1月份當時賣廢品收入現(xiàn)金收了9071元,但拿上來時說是說是墊付了2000元費用,直接把剩余的錢給我了,應該怎么處理賬務?同時當時這個A公司月底借用B公司3000元,當時兩邊都沒走賬,后期直接用廢品收入3000元還了,賬務應該怎么處理?A公司1月份做了一筆收廢品款借:現(xiàn)金9071元 貸:營業(yè)外收入,后期感覺現(xiàn)金不對,問現(xiàn)在怎么調(diào)整這筆賬務呢?
“管理層凌駕于控制之上的風險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風險”哪個對?
公司租了個廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設施,涉及多個項目分類,多種結算方式,支付款時,怎樣做分錄
送貨期結束后的最大庫存量Q一(Q/p)xd怎么理解?
提供裝卸搬運服務,適用多少稅率
如何理解第三題發(fā)股票股利
這個模考答案顯示說法恰當,我覺得不對,不是還得考慮系統(tǒng)升級前控制對財務報表審計的重大影響嗎?
老師好,審計。非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷應當書面與治理層溝通嗎?非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷應當書面與董事會溝通嗎?
中級合并報表分錄太多,老是記混,有沒有更簡便的記憶方法……
學校食堂獨立核算和不獨立核算的區(qū)別是啥
老師幫計算一下這道題
之前因為公司沒有進出口權 讓別人公司買了弄出去的 都沒有在公司賬上體現(xiàn)
你好 那發(fā)票開給誰的?
發(fā)票應該開給境內(nèi)一個企業(yè) 但是發(fā)票明細我也不知道開啥 按照什么確認收入 其實產(chǎn)品是賣給這個境內(nèi)企業(yè)國外項目部了
那你現(xiàn)在只能做其他業(yè)務收入。本來這個其他業(yè)務收入不應該你們來看,應該是之前購買的時候發(fā)票上的那個購買方來看。
其他業(yè)務收入 我按照什么明目呢 發(fā)票應該開具啥呀 設備款嗎 還是啥
你好,發(fā)票開吊車的發(fā)票
我是一般計稅 建筑服務 9的稅率 發(fā)票不就13嗎 沒有這個經(jīng)營范圍呀
是的銷售,固定資產(chǎn)不需要經(jīng)營范圍。
那就是當銷售固定資產(chǎn)那樣子銷售哈 但是 我當初都沒有發(fā)票進來 是不是不合理呀
你好是的不合理,所以說,最好的方法就是讓之前發(fā)票上的購買方,他來開。
應該處理不了了 對方本來幫著買的 這不現(xiàn)在回來 金額還不小 100多萬 還有沒有更好的方式呀
發(fā)票能退回去嗎?重新開給你企業(yè)。