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老師您好,我們是混凝土運(yùn)輸公司,之前別的公司幫我們運(yùn)輸了1000方混凝土給客戶,我記賬計(jì)入成本里,現(xiàn)在他們開不出票來,我們沒辦法結(jié)款,我們采用給他們公司也運(yùn)輸1000方混凝土給他們的客戶這種方法,相當(dāng)于抵消了。這種我怎么做賬呢

2023-10-31 09:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-31 09:15

你好,沒有發(fā)票,咱還是正常計(jì)入成本的。算清繳納稅調(diào)整就可以。 然后您采購的是正常做采購,相互抵消是往來對(duì)沖。

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快賬用戶7793 追問 2023-10-31 09:17

就是收入和成本不能沖抵是吧,現(xiàn)在還的話,不用開票,我是不是正常走無票收入

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齊紅老師 解答 2023-10-31 09:21

你好,不開票的收入走無票收入。 成本和收入不能對(duì)沖。

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快賬用戶7793 追問 2023-10-31 09:22

我匯算清繳的時(shí)候沒開票的這筆成本調(diào)增出來,賬務(wù)上怎么處理呢?直接沖?

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齊紅老師 解答 2023-10-31 09:23

賬務(wù)處理沒有錯(cuò)誤,不用調(diào)整 沒有票的匯算清繳納稅調(diào)整就行了。

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快賬用戶7793 追問 2023-10-31 09:25

我現(xiàn)在有一個(gè)問題是,去年的這個(gè)成本,我今年給人家還回去一部分的時(shí)候,在一月份做了收入與成本沖抵,就相當(dāng)于沖紅,成本減少,我現(xiàn)在該怎么操作呢

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齊紅老師 解答 2023-10-31 09:27

咱們采購的成本退回去,對(duì)方給咱開紅字發(fā)票。 咱們紅沖成本是對(duì)的。 收入和成本是不能對(duì)沖的。

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快賬用戶7793 追問 2023-10-31 09:29

問題是對(duì)方?jīng)]給我們開紅字發(fā)票呀,我直接沖抵了部分成本

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齊紅老師 解答 2023-10-31 09:32

退貨的,那您從成本這個(gè)處理是對(duì)的。 需要找對(duì)方要付出發(fā)票的。

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你好,沒有發(fā)票,咱還是正常計(jì)入成本的。算清繳納稅調(diào)整就可以。 然后您采購的是正常做采購,相互抵消是往來對(duì)沖。
2023-10-31
這種不行。是咱不能取得成本票,但是成本發(fā)生的是正常入賬,匯算清繳納稅調(diào)整。
2024-02-22
你好,你做你的收入 是你這樣的話成本還是照樣沒有發(fā)票。
2024-02-22
你好,如果是公司采購混凝土入的成本,按照歸還時(shí)采購的混凝土的發(fā)票,做賬務(wù)處理沖銷原計(jì)提的成本,按照發(fā)票入賬
2024-02-03
執(zhí)行招標(biāo)文件,還有合同沒有分開的就開銷售的發(fā)票。
2022-09-13
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