同學(xué),你好 借:銀行存款3 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借:營業(yè)外支出 貸:庫存現(xiàn)金
有關(guān)經(jīng)濟法定金罰則 這道題一直想不通 :陳某向王某購買貨物,價款10萬元,合同簽訂后,陳某向王某支付了2萬元作為定金,交貨期屆滿后,因為第三方供貨延遲,致使王某只向陳某支付了一半的貨物,陳某因此主張適用定金罰則,要求王某承擔指定責任,王某不同意。下列關(guān)于適用于定金罰則的表述,符合擔保法律制度的是:選(D):適用定金罰則,因為王某未完全履行合同,應(yīng)當按照未履行部分占約定內(nèi)容的比例,承擔2萬元)。例題答案是 2萬,我覺得應(yīng)該是3萬,即: 退回原來的2萬+未旅行合同部分/合同約定部分*合理單位內(nèi)的定金=2萬+?*2萬=2萬+1萬=3萬,所以王某總共應(yīng)該退還陳某3萬。為什么不是退3萬而是退2萬呢?請老師幫忙分析一下我哪里理解的不對?
老 師 有一筆賬我司的客戶 我司銀行預(yù)收款5萬 但開專票是3萬 對方因各種原因合同停止 這筆分錄怎么做
老師,我公司與設(shè)計單位簽訂的總額為36萬得設(shè)計合同,對方已給開具發(fā)票33萬,我公司已付款33萬,余款3萬中因?qū)Ψ皆O(shè)計問題給我方造成損失,我公司想在余款3中扣除1.5萬,對方同意扣除1.5萬,但只給我方開具1.5萬得專票,扣款的1.5萬不給開具,我方想要全額3萬的發(fā)票請問合理嗎?
我們是一般納稅人企業(yè)跟小規(guī)模企業(yè)簽訂了一個展會9萬的合同,我們2月把款付清了,對方也開了一個點的專票,3月疫情沒開成,現(xiàn)在協(xié)商退3萬給我們,他們需要開3萬的紅字發(fā)票嗎
老師,與客戶簽了3萬合同,開票3萬,對方付款3萬。后因我司原因,項目完成不了。對方付了3萬的款,我司要求只退2萬。票不退,按3萬。退款2萬為現(xiàn)金。這樣的帳合理嗎,怎么做分錄
老師,上個月開了專票,這個月初已報稅,通知我需要沖紅,請問下個月報稅時我怎么操作?填表幾轉(zhuǎn)出
老師您好,我公司外聘培訓(xùn)教員,他們不給我們代開增值稅發(fā)票,我按勞務(wù)給報了個稅,那這部分費用能正常入賬嗎
老師,請問2025年的應(yīng)納稅所得額300萬以下是5%稅率,超過300萬的是指全部25%還是超出部分是25%的稅率呢?
老師您好,請問公司購買了幾臺充電樁,提供充電服務(wù),公司外部車輛來充電后付費,需要發(fā)票,請問發(fā)票是開電費還是什么其他的?謝謝
個人給我們公司做了一份可研性報告,45000元,是叫他個人去稅務(wù)大廳開票嗎?開什么發(fā)票?技術(shù)咨詢么?那45000的話我們要代扣代繳多少稅?
老師一般納稅人上個月開了專票,但是這個月要沖紅,但是稅已經(jīng)交了,請問下個月報這個月增值稅時怎么處理
企業(yè)之間無償借款,有沒有免征增值稅,免征企業(yè)所得稅的政策???
企業(yè)無償對外借款,增值稅視同利息收入,那企業(yè)所得稅也視同利息收入納稅嗎
居民企業(yè)直接投資于其他居民企業(yè)取得的股息、紅利等投資收益,免交企業(yè)所得稅。 這個投資有12個月以上的要求嗎
老師。外貿(mào)出口業(yè)務(wù),1、購進貨物進項稅入帳是借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅?2、報關(guān)當月做借:應(yīng)收出口退稅貸:應(yīng)交稅費-增值稅-出口退稅款?3、征退稅率都是13,上面的借貸余額對沖不?還是不管?4、先收到外匯是做預(yù)收不確認收入嗎?5、報關(guān)費發(fā)票只能普票或者轉(zhuǎn)票應(yīng)該轉(zhuǎn)出?外貿(mào)的購進費用票不能抵扣是不是?