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老師,問一下,我們之前留底退稅過,現(xiàn)在繳納增值稅的時(shí)候,附件稅顯示留抵退稅扣除額,所以現(xiàn)在增值繳納的部門,附加不需要交稅,請(qǐng)問附加稅這部門不交的,賬務(wù)里面要做賬體現(xiàn)嗎,如果需要,請(qǐng)問怎么分錄怎么體現(xiàn)

2024-06-11 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-11 10:06

不需要交的稅費(fèi),不需要體現(xiàn)的

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快賬用戶8770 追問 2024-06-11 10:54

這個(gè)算一種稅收優(yōu)惠吧,可以抵扣附加稅,賬務(wù)不需要體現(xiàn)是吧

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齊紅老師 解答 2024-06-11 10:58

不需要體現(xiàn)對(duì)應(yīng)的增值稅和附加

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不需要交的稅費(fèi),不需要體現(xiàn)的
2024-06-11
你好? 不可以免交的
2022-04-02
因?yàn)槟阍鲋刀愔巴硕愡^,附加稅應(yīng)該也退,附加稅后期沒有退給你抵扣了。
2024-02-20
您好,可以少繳稅費(fèi)。留底退增值稅對(duì)應(yīng)的城建稅及教育費(fèi)附加可以抵減現(xiàn)在申報(bào)增值稅對(duì)應(yīng)的城建稅及教育費(fèi)附加,附表五,財(cái)稅2018年80號(hào)。
2022-07-12
你好,不用做的,沒有繳納的不用做。
2022-09-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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