暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
發(fā)票沒到,領用原材料,暫估原材料成本高于收到發(fā)票的成本賬務處理如何?
先付原材料的運費,這個月沒收到發(fā)票如何做賬務處理
老師,假如我買了材料是10萬元??钜迅督o對方,但是沒有收到發(fā)票,這個應該是做,預付賬款處理還是暫估成本處理
老師你好,我們公司進了一批原材料,但是我們沒付款,對方也沒給我們開發(fā)票,那怎么做賬務處理
老師 收到原材料 但是對方還沒有給開發(fā)票 如何賬務處理?
老師,請問個體工商戶開票金額長期超過限額,被強制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
只看財務報表,怎么可以看出當期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務,有一個支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應該怎么做分錄?
老師27題這個需要算6月份的攤銷嗎
老師,去年從4月開始就改帳了,利潤表有一點差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報表也都改過來啊
對方公司股東以個人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會開專票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現金股利不應該加20嗎
老師 晚上好 對于以下問題 真誠的求解答 報銷總結 1??交通費vs差旅費 1.因出差產生的市內外打車費計入—差旅費 2.非出差而產生的市內外打車費計入—交通費 3.準備出差從市內出發(fā)地打車到市內高鐵站打車費計入—差旅費 4.出差回來從市內的高鐵站打車到市內回公司計入—差旅費 備注:3和4是因為出差還沒有到公司報備完。還是在出差。所以盡管在市內打車是在出差出發(fā)路上和出差回來路上打車費均計入—差旅費 2??住宿費 1.因出差產生的市內外的住宿費計入—差旅費 2.非出差產生的市內外的住宿費(業(yè)務需要產生的)計入—業(yè)務招待費
老師,我們2023年自己代開了自產自銷的農產品發(fā)票,但是這人其實是中間商,我們自己開是不合法的,現在稅務要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報,這樣要求合理嗎