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老師 收到原材料 但是對方還沒有給開發(fā)票 如何賬務處理?

2023-10-29 19:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-10-29 19:57

暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款

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暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發(fā)票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2023-10-29
你好,支付了嗎?如果沒有支付不用做。
2024-08-27
你好,您當時是怎么做賬的呢?麻煩發(fā)給我一下
2025-01-21
你好,既然是沒有開票給你們,那分錄應當是這樣 借:原材料,貸:應付賬款—暫估 借:預付賬款,貸:銀行存款 這個過程不涉及? 應收票據的
2024-10-24
你好 暫估入庫 借:原材料?,???貸:應付賬款-暫估 根據發(fā)票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據發(fā)票入賬 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目 如果之前領用多了,需要對多領用的金額做沖銷?
2021-03-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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