你好 暫估入庫 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 如果之前領(lǐng)用多了,需要對多領(lǐng)用的金額做沖銷?
發(fā)票沒到,領(lǐng)用原材料,暫估原材料成本高于收到發(fā)票的成本賬務(wù)處理如何?
單位成本發(fā)票一直取不到,按暫估做賬領(lǐng)用原材料生產(chǎn),自制原材料進銷存表格,回來發(fā)票來了,金額估的不對,我自己制作的成本表怎么修改?賬務(wù)處理會
單位成本發(fā)票一直取不到,按暫估做賬領(lǐng)用原材料生產(chǎn),自制原材料進銷存表格,回來發(fā)票來了,金額估的不對,我自己制作的成本表怎么修改?賬務(wù)處理會
暫估的原材料用于生產(chǎn)成本到庫存商品,當(dāng)年發(fā)票來了怎么處理?借:原材料10 貸:應(yīng)付賬款暫估 借:生產(chǎn)成本10 貸:原材料10 借:庫存商品10 貸方:生產(chǎn)成本10 原材料發(fā)票來了15元,發(fā)票跨年來了怎么處理球分錄
估的原材料用于生產(chǎn)成本到庫存商品,當(dāng)年發(fā)票來了怎么處理?借:原材料10 貸:應(yīng)付賬款暫估 借:生產(chǎn)成本10 貸:原材料10 借:庫存商品10 貸方:生產(chǎn)成本10 原材料發(fā)票來了15元,發(fā)票跨年來了怎么處理球分錄
老師個體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會匯算清繳后,需要補稅,在5月份通過以前年度損益調(diào)整分錄進行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報的報表是不是不對了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會計憑證的采購多半沒有合同和付款申請單,銷售也是一樣沒有合同,出庫單入庫單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說了跟對方公司簽合同蓋章留底,但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒有合同的都因為供貨問題鬧掰了,這個怎么處理啊
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個體戶C表是報什么的
這個月更正了2024年增值稅報表和企業(yè)所得稅報表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過來的?
老師,我現(xiàn)在收到供應(yīng)商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對方說是24年的返利,我要怎么處理???
老師,請問:年報所得稅調(diào)增16萬,應(yīng)交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!
我是小規(guī)模納稅人
你好 暫估入庫 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:原材料??, 貸:應(yīng)付賬款等科目 如果之前領(lǐng)用多了,需要對多領(lǐng)用的金額做沖銷?
我2月份收到1月份暫估的發(fā)票!主營業(yè)務(wù)成本是2萬,但我之前多暫估了500。怎么做賬
我暫估原材料時順便也結(jié)轉(zhuǎn)成本了的
你好 暫估入庫 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:原材料??, 貸:應(yīng)付賬款等科目 如果之前領(lǐng)用多了,需要對多領(lǐng)用的金額做沖銷 ,把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷
你這個沒有涉及結(jié)轉(zhuǎn)成本問題這個會
你好,領(lǐng)用的時候,借:生產(chǎn)成本,貸:原材料 結(jié)轉(zhuǎn)成本了,就需要把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷 借:原材料,貸:生產(chǎn)成本?