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發(fā)票沒到,領(lǐng)用原材料,暫估原材料成本高于收到發(fā)票的成本賬務(wù)處理如何?

2021-03-17 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-17 11:13

你好 暫估入庫 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 如果之前領(lǐng)用多了,需要對多領(lǐng)用的金額做沖銷?

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快賬用戶9549 追問 2021-03-17 11:22

我是小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2021-03-17 11:22

你好 暫估入庫 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:原材料??, 貸:應(yīng)付賬款等科目 如果之前領(lǐng)用多了,需要對多領(lǐng)用的金額做沖銷?

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快賬用戶9549 追問 2021-03-17 11:24

我2月份收到1月份暫估的發(fā)票!主營業(yè)務(wù)成本是2萬,但我之前多暫估了500。怎么做賬

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快賬用戶9549 追問 2021-03-17 11:25

我暫估原材料時順便也結(jié)轉(zhuǎn)成本了的

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齊紅老師 解答 2021-03-17 11:25

你好 暫估入庫 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:原材料??, 貸:應(yīng)付賬款等科目 如果之前領(lǐng)用多了,需要對多領(lǐng)用的金額做沖銷 ,把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷

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快賬用戶9549 追問 2021-03-17 11:26

你這個沒有涉及結(jié)轉(zhuǎn)成本問題這個會

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齊紅老師 解答 2021-03-17 11:27

你好,領(lǐng)用的時候,借:生產(chǎn)成本,貸:原材料 結(jié)轉(zhuǎn)成本了,就需要把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷 借:原材料,貸:生產(chǎn)成本?

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你好 暫估入庫 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 如果之前領(lǐng)用多了,需要對多領(lǐng)用的金額做沖銷?
2021-03-17
借:應(yīng)付賬款-暫估 10 ??庫存商品 5 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 15
2022-06-03
你好 你這個發(fā)票來了,可以直接塞到去年的成本后面的憑證的
2022-05-20
你好,和原分錄一樣,但是金額用紅字,然后再按發(fā)票做一筆正確的
2021-04-12
你好之前領(lǐng)用了結(jié)轉(zhuǎn)了成本可以
2024-10-07
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