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老師,假如我買了材料是10萬元??钜迅督o對方,但是沒有收到發(fā)票,這個(gè)應(yīng)該是做,預(yù)付賬款處理還是暫估成本處理

2021-07-26 07:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-26 07:45

你好,借預(yù)付賬款,貸銀行,這個(gè)暫估做借原材料,10萬,貸應(yīng)付賬款暫估款,取得發(fā)票做借原材料,-10萬,貸應(yīng)付賬款暫估款? 負(fù)數(shù),之后按發(fā)票做,借原材料,貸預(yù)付賬款

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快賬用戶5285 追問 2021-07-26 09:34

老師,你好,如果收到材料,只付了部分款,怎么做,

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齊紅老師 解答 2021-07-26 09:40

這個(gè)分錄還是一樣的,也是按你付款做借預(yù)付賬款,貸銀行? 到的材料是按對方送貨單做暫估

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你好,借預(yù)付賬款,貸銀行,這個(gè)暫估做借原材料,10萬,貸應(yīng)付賬款暫估款,取得發(fā)票做借原材料,-10萬,貸應(yīng)付賬款暫估款? 負(fù)數(shù),之后按發(fā)票做,借原材料,貸預(yù)付賬款
2021-07-26
1.暫估入庫原材料: 借:原材料—暫估 50萬 貸:預(yù)付賬款 50萬 到下月初,您需要使用紅字原賬沖回暫估,會計(jì)分錄如下: 借:原材料—暫估(紅字) 50萬 貸:預(yù)付賬款(紅字) 50萬 待取得發(fā)票時(shí),會計(jì)分錄為: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款 1.暫估車間水電費(fèi): 借:制造費(fèi)用—水電費(fèi) 10萬 貸:銀行存款 10萬
2024-04-09
您好,這個(gè)是借預(yù)付賬款的
2022-07-12
這個(gè)私戶付款做借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)付款,這個(gè)后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品這個(gè)對應(yīng)原材料沒有發(fā)票這個(gè)匯算清繳納稅調(diào)增
2020-09-16
你好? 退回的10萬? 借:銀行存款? 10萬 貸:預(yù)付賬款-xx公司? ? ? 用現(xiàn)金支付? 借:預(yù)付賬款xx公司? 10萬? 貸:庫存現(xiàn)金 10萬
2025-01-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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