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老師:專項資金中的二類費用本來是用自籌款付的,之前自籌款都付給施工方了,后面整改讓施工方把自籌付二類費用的款轉(zhuǎn)給建設(shè)方后支付了二類費用,之前掛賬了,這樣處理后發(fā)現(xiàn)有一筆二類費用在整改前已支付了,整改后又支付了一遍,我要求退回,整改后支付的這筆我要不要記

2023-10-19 11:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-19 11:42

您好,這個是需要計入的,要的

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快賬用戶1564 追問 2023-10-19 12:19

老師:哪扣施工方的質(zhì)保金我怎么掛賬做分錄,以什么為依據(jù)

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齊紅老師 解答 2023-10-19 12:36

那樣的話,扣除的質(zhì)保金,你們是可以做營業(yè)外支出的

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您好,這個是需要計入的,要的
2023-10-19
同學你好 沒事 沖減就行了
2021-05-24
您好 掛靠方已經(jīng)自己支付給供應(yīng)商了 后期不需要再支付的話 做賬是要掛在股東代墊支付 借 原材料等 貸 其他應(yīng)付款-股東 等收到工程款后,要把材料款通過這個股東賬戶轉(zhuǎn)出去給掛靠方
2021-12-05
1.?第一筆業(yè)務(wù)調(diào)整 - 你的調(diào)整思路是正確的。去年沒有收到發(fā)票就計入管理費用,這不符合會計規(guī)范。調(diào)整時,先通過“應(yīng)付賬款”科目來暫估當時可能的應(yīng)付情況,同時沖減原來計入“管理費用”的金額(因為涉及以前年度,所以用“以前年度損益調(diào)整”科目)。最后,將“以前年度損益調(diào)整”科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配 - 未分配利潤”科目,這樣就完成了對以前年度錯誤記賬的調(diào)整。 2.?第二筆業(yè)務(wù)調(diào)整 - 這筆業(yè)務(wù)調(diào)整不涉及損益類科目。去年多掛賬的金額是因為實際支付金額與掛賬金額不符??梢灾苯幼鋈缦抡{(diào)整分錄: - 借:其他應(yīng)付款 - 生育金2000 貸:銀行存款(或其他實際支付對應(yīng)的科目)2000(如果之前支付時已經(jīng)正確記賬,這里可能是調(diào)整之前記賬錯誤的科目) 通過這樣的調(diào)整,可以糾正之前賬務(wù)處理的錯誤,使財務(wù)數(shù)據(jù)更加準確。
2024-11-27
同學你好 借:其它應(yīng)付款—覃XX (這個要寫總經(jīng)理還是老板的名字)——寫總經(jīng)理的名字,是與總經(jīng)現(xiàn)直接發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系,至于他與老板之間的結(jié)算不需要我們記賬; 摘要:購買手電鉆 。 我是不是還要幫總經(jīng)理寫一個費用報銷單,付在280元的后面?——是的 然后最上面是憑證,最下面是憑證粘貼單,這筆憑證就完整了?——對的;
2023-04-12
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