你好 你看下銷售方你們能聯(lián)系上吧問下
老師,請問下我把發(fā)票認(rèn)證了以后還需要打印什么資料,還有些什么流程,還有就是我在認(rèn)證系統(tǒng)看到一張我公司進來的代開發(fā)票,但是呢我這邊沒有收到發(fā)票,這種情況怎么處理謝謝老師
老師好,公司一年的電費發(fā)票,之前會計都沒做進項抵扣,直接做了費用,不做進項抵扣,那進項發(fā)票認(rèn)證平臺上一直留有這信息,這種情況我要怎么處理
老師你好,我們公司2月買了一輛車,開的發(fā)票沒有進行進項認(rèn)證,沒有進行認(rèn)證的發(fā)票不是不能入賬嘛,購買固定資產(chǎn)不是當(dāng)月下月計提嘛,那這樣的情況,我三月份該怎么做,這幾張發(fā)票一直到七月份了都還沒認(rèn)證
老師好!增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺里,有未認(rèn)證抵扣的發(fā)票,但是沒有票據(jù)(有些大概是員工開的專票,但是未交給公司的原因)如果不抵扣,一直存在,有啥風(fēng)險?在這種拿不到票的情況下怎么處理比較好?
老師下午好!公司在2021年是小規(guī)模,期間收到一些專票沒有處理。2022年轉(zhuǎn)為一般納稅人后,在發(fā)票認(rèn)證平臺上認(rèn)證發(fā)票時看到小規(guī)模期間收到的專票還在那里趴著。這些專票怎么處理好呢?是放著不管?還是需要做不抵扣勾選呢?
公司購入車輛公司收到機動車發(fā)票,車輛用于銷售人員跑業(yè)務(wù),和接待客戶,能夠抵扣
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,最后如果有免抵稅額,需要繳納附加稅,那么,這個免抵稅額還需要結(jié)轉(zhuǎn)到下個月嗎?
25年在信用平臺里修改了22年的工商年報的稅金繳納金額,當(dāng)時少統(tǒng)計了最后一個月稅金,企業(yè)會因為修改了這個數(shù)據(jù)被列入異常名錄嗎?
公司購入車輛那些情況公司收到機動車發(fā)票不能抵扣呀
老師,如果員工收入是0,公司幫個人承擔(dān)個人部分社保,那個稅申報系統(tǒng)要不要體現(xiàn)該員工???
老師,這個題答案部分固定成本的計算和2023年銷售收入為啥是銷售量的那個比?還有答案部分的最后一句話。2023年預(yù)計息稅前利潤。這個用的是哪個公式?
老師,這個月申報包含16號嗎
老師您好,25年修改了22年工商年報數(shù)據(jù),直接在公示平臺修改的稅金少填了,企業(yè)會被列入異常名錄嗎?
25年修改了22年工商年報中的數(shù)字會跳出異常嗎
25年修改了22年工商年報的繳稅數(shù)字,當(dāng)時少填了一個月的數(shù)字,會觸發(fā)再次審核嗎?
聯(lián)系不了,沒聯(lián)系方式。都是京東淘寶這些網(wǎng)絡(luò)平臺上的
你想要清理,你就選擇不抵扣勾選 直接別管了 清理不了現(xiàn)在就什么都不要做
不清理有風(fēng)險嗎?
你好就不注銷,沒有風(fēng)險的注銷之前需要清理了
噢噢,那先不用管了
可以的,可以這么做的。