你好,如果你們單位也不給他報(bào)銷的,確定以后不做的情況下可以選擇不抵扣,勾選直接不用做。
公司在京東上購買了一些日用品開了專票,是不是不能抵扣認(rèn)證啊?不能抵扣認(rèn)證就在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)的未勾選的地方一直擺著是嗎?(強(qiáng)迫癥看著有點(diǎn)不舒服…)但是這樣的能入賬職工福利嗎?就是專票的總金額入賬,就是不抵扣專票直接入賬?還有茶葉、酒,這樣的開具了專票,不是銷售茶葉、酒的公司就不能抵扣,跟日用品的情況一樣的,是這樣的嗎?謝謝老師
老師,我新接手一家公司,他們的增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上2017年2018年還存在沒有抵扣勾選的專票,而且發(fā)票是肯定找不回來了,我想問問是不是要把這些發(fā)票做不抵扣勾選處理,還是說要怎么處理?
老師好!增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)里,有未認(rèn)證抵扣的發(fā)票,但是沒有票據(jù)(有些大概是員工開的專票,但是未交給公司的原因)如果不抵扣,一直存在,有啥風(fēng)險(xiǎn)?在這種拿不到票的情況下怎么處理比較好?
老師,今天我認(rèn)證專票時(shí),發(fā)現(xiàn)平臺(tái)上有一張酒店給我們公司開的增值稅專票,但是我并沒有收到這張專票,發(fā)票和抵扣聯(lián)都沒有,也未入賬,我就沒有勾選這張認(rèn)證,把其他認(rèn)證了,請(qǐng)問我是否需要把這張選擇不抵扣,原因選 其他?然后提交就行了,賬務(wù)上也不用處理?
老師好,我們公司是一般納稅人,但是這兩年公司都沒有收入,取得的增值稅專用發(fā)票都沒抵扣,直接進(jìn)了費(fèi)用,也沒在平臺(tái)認(rèn)證。我想咨詢一下,如果不認(rèn)證會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?不抵扣也必須認(rèn)證嗎?抵扣聯(lián)是單獨(dú)存放,還是跟發(fā)票聯(lián)一起走賬?謝謝
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
我想再等等,等上幾個(gè)月,仍然沒有,再做不抵扣勾選,可以嗎?有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
可以的,沒有風(fēng)險(xiǎn)的。