借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
老師你好 我公司是小規(guī)模納稅人 一月份開具了增值稅專用發(fā)票 增值稅當(dāng)場繳納了 但是錢一直沒有收到 請問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師你好,我們是一家監(jiān)理公司,小規(guī)模納稅人,月初簽了份監(jiān)理合同,這要怎么做賬呀?還沒收到錢,也沒開發(fā)票。
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月開了張發(fā)票,但是錢還沒收到,請問我怎么做賬呀?
老師您好,我公司是小規(guī)模,10月開了張發(fā)票,但是還沒收到錢,請問分錄要做嘛?
老師你好,我是小規(guī)模納稅人,增值稅的賬務(wù)處理怎么做呀,我10月開了一張發(fā)票,11月收到錢,那這個(gè)增值稅的賬務(wù)處理,是這個(gè)月轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入呢,還是12月做?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
那下個(gè)月收到錢了,怎么做分錄呀
借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
那增值稅到時(shí)候是免的,應(yīng)該怎么做分錄呀
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
那增值稅到時(shí)候是免的,應(yīng)該怎么做分錄呀?什么時(shí)候做分錄呀
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
嗯,請問這個(gè)分錄我應(yīng)該什么時(shí)候做呀?
一般季度末的時(shí)候做就行
那如果這個(gè)月收到錢了,第一筆分錄需要改嘛
第一個(gè)也是不需要該的
好的,謝謝老師了
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評