你好,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款
20年材料暫估入庫(kù),21年未收到發(fā)票,未付款,21年底賬務(wù)處理借應(yīng)付賬款,貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),沒(méi)有影響利潤(rùn)表數(shù)據(jù),怎么處理賬務(wù)增加利潤(rùn),關(guān)聯(lián)企業(yè)所得稅
#提問(wèn)#老師早上好!2021年暫估一筆成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2022年2月收到發(fā)票時(shí): 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付賬款-xxx單位 這樣做是對(duì)的嗎?
我是內(nèi)賬會(huì)計(jì),股東每個(gè)月計(jì)提分紅然后年底實(shí)際發(fā)放,我是需要把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入未分配利潤(rùn)里邊嗎?借:本年利潤(rùn)貸:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),然后再借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付股利。這樣的分錄對(duì)嗎?是這么做賬嗎?
老師,去年的發(fā)票做到今年2月份 借:管理費(fèi)用-房租 貸:其他應(yīng)付款 調(diào)整去年利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:其他應(yīng)付款 這樣可以的嘛
期中分紅分錄: 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn):借:本年利潤(rùn),貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 計(jì)提分紅:借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)付股利 支付分紅:借:應(yīng)付股利,貸:銀行存款 整體的分紅完成,不考慮稅款的情況下是這樣做分錄嗎?
老師 想問(wèn)下學(xué)堂的15分鐘電話答疑 都能答疑哪些方面的問(wèn)題
明細(xì)賬每個(gè)一級(jí)科目最下面都要有本月合計(jì)和本年累計(jì)嗎?
老師,去年的返現(xiàn),今年才開負(fù)數(shù)發(fā)票,沖成本是入以前年度損益調(diào)整,還是直接沖當(dāng)期成本?
老師您好,國(guó)網(wǎng)電力公司給公司開具的電費(fèi),其中食堂使用一部分,另外外購(gòu)的洗潔精、紙抽等用于員工使用,屬于外購(gòu)貨物用于職工福利,請(qǐng)問(wèn)在企業(yè)所得稅上是否屬于視同銷售呢
個(gè)體戶(小規(guī)模納稅人)繳納稅款是公賬直接協(xié)議扣款好還是自行繳費(fèi)好?具體如何做?
一般納稅人可以開普票嗎
我用老板的賬號(hào)登錄進(jìn)去,交的發(fā)票假如不真實(shí)我會(huì)不會(huì)受連累
老師,2023年的一筆收款,是打?qū)珣舻?,但?huì)計(jì)做賬做的現(xiàn)金,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,直接調(diào)銀行和現(xiàn)金就行嗎?還需要把那邊賬沖了重做嗎?
上半年社保、公積金計(jì)提多了,要在9月紅沖,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師 這個(gè)題怎么算 麻煩解答下
那本年利潤(rùn)這個(gè)科目是干嘛用的呀
你好,本年利潤(rùn)是結(jié)轉(zhuǎn)損益的。
哦哦哦,好的謝謝老師,謝謝
不用客氣,工作愉快