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老師,21年的發(fā)票沒入賬今年入賬那會(huì)計(jì)分錄是 借本年利潤(rùn) 貸應(yīng)付帳款 還是借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付賬款呀?

2023-10-27 10:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-27 10:28

你好,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶9389 追問 2023-10-27 10:31

那本年利潤(rùn)這個(gè)科目是干嘛用的呀

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齊紅老師 解答 2023-10-27 10:35

你好,本年利潤(rùn)是結(jié)轉(zhuǎn)損益的。

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快賬用戶9389 追問 2023-10-27 10:45

哦哦哦,好的謝謝老師,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-10-27 10:47

不用客氣,工作愉快

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你好,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款
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您好 請(qǐng)問去年暫估的時(shí)候分錄怎么寫的
2022-04-21
其他應(yīng)付款改成應(yīng)付股利 假設(shè)不交個(gè)稅的
2024-08-08
支付分紅還要考慮個(gè)稅
2023-10-20
不對(duì) 暫估應(yīng)該是 借費(fèi)用科目 貸應(yīng)付賬款暫估 暫估的費(fèi)用金額不含進(jìn)項(xiàng)稅額才對(duì) 過了年收到發(fā)票 借費(fèi)用科目負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù) 然后按發(fā)票再做 借費(fèi)用科目 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款/銀行存款 這樣
2024-01-03
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