您好,直接把庫存現(xiàn)金調(diào)到銀行存款就可以了,不用對沖
會計(jì)2017年的時候做賬不規(guī)范,有一筆應(yīng)收款對方已經(jīng)對公付給我們公司,但是會計(jì)沒有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對,直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了,后面又換了個會計(jì),到現(xiàn)在銀行余額是對的,但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了,現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個賬平掉呢?
剛接手一家公司,查了賬上有些應(yīng)收之前實(shí)際現(xiàn)金已經(jīng)收到,但沒有做賬一直掛在應(yīng)收借方,還有有些應(yīng)收重復(fù)收款了(有做了現(xiàn)金收款,又做了銀行收款)掛在應(yīng)收貸方,現(xiàn)在以前的會計(jì)要我把這些應(yīng)收的借貸方做一筆對沖賬,差額用現(xiàn)金來補(bǔ)充,我能這樣操作嗎?
老師,2021年公司銀行收到客戶的款,當(dāng)時賬上做了存現(xiàn),實(shí)際上是客戶開的是銀行匯票,要去銀行承兌的,現(xiàn)在2023年怎么調(diào)整這筆銀行呢
老師好,小規(guī)模公司2020年的時候做了一筆長期借款一直沒有入賬,今天把貸款入賬那天起的銀行流水調(diào)了出來,需要補(bǔ)做嗎?還是到時候直接從對公賬戶還給銀行?
老師,您好,我9月份做了一筆花旗銀行美金賬戶,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆是重復(fù)的,我可以直接把9月份那筆刪掉嗎
老師去年交了1萬的房租直接做管理費(fèi)用嗎 還是要做待攤費(fèi)用
郭老師,我們工程服務(wù)的,簡易計(jì)稅開發(fā)票,我收到的物流專票,是一般計(jì)稅工程用的,但一計(jì)稅工程最近還沒開票,我這些專票也不能勾選認(rèn)證,我做當(dāng)月簡易計(jì)稅的賬,這些進(jìn)項(xiàng)的成本費(fèi)用要怎么做,要做在簡易計(jì)稅那個月嗎,
公司借給個人的款,還回去怎么寫會計(jì)分錄
當(dāng)月未開票 有采購原材料和制造費(fèi)用 需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
稅務(wù)局這個怎么辦?。?/p>
個稅里面 單位申報(bào)記錄查詢 怎么查詢 去年一年的總額 或者今年的總額了 怎么查詢企業(yè)一年申報(bào)的個稅工資薪金總額
公司23年收到的材料發(fā)票25年9月被列為異常發(fā)票,25年9月轉(zhuǎn)出成本補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,25年10月稅務(wù)局通知這張發(fā)票又正常了,我們需要怎么處理呢?退稅嗎?
這個支付是工資還是社保,有點(diǎn)混亂,可以詳細(xì)點(diǎn)嗎。公戶銀行流水目前只有兩筆,公司借口和支付社保,這個月申報(bào)了個稅,上個月賬,這個月怎么做
因?yàn)橐恍﹩栴},導(dǎo)致公戶沒有辦理下來,公司7月底成立,一直到9月底用的都是私戶,老板和股東購買費(fèi)用類支出都是用微信支付/現(xiàn)金,現(xiàn)在要做賬,老板支付科目是銀行存款——xx支行,還是其他貨幣資金——微信存款?股東支付是其他應(yīng)付款——xx股東嗎?
老師就是這個季度的交的企業(yè)所得稅那個季度表里邊現(xiàn)在要填那個計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬天的是季度數(shù)還是累計(jì)數(shù)
另外他還有一些2023年的銀行交易流水都沒有做賬,現(xiàn)在銀行余額和賬面余額不符,那我直接把這些流水補(bǔ)到這個月可以不
可以的,直接補(bǔ)到現(xiàn)在就可以