1.沖銷以前的錯誤記賬:借:無形資產(紅字)貸:財政撥款收入(紅字) 2.根據正確的業(yè)務活動費記賬:借:無形資產(藍字)貸:財政撥款收入(藍字) 3.將財政撥款收入調整為行政支出:借:行政支出(藍字)貸:財政撥款預算收入(藍字)
1、計提工資 (1)財務會計 借:業(yè)務活動費用/單位管理費用/在建工程/加工物品等 ——工資福利費用(應發(fā)數) 貸:應付職工薪酬 ——基本工資 ——規(guī)范津貼補貼 ——改革性補貼 ——其他個人收入 (2)預算會計 不涉及預算會計處理。 3、發(fā)放工資 (1)財務會計 借:應付職工薪酬(實發(fā)數) ——基本工資 ——規(guī)范津貼補貼 ——改革性補貼 ——其他個人收入 貸:財政撥款收入——一般公共預算財政撥款 零余額賬戶用款額度 銀行存款 (2)預算會計 借:事業(yè)支出——財政撥款支出(根據資金來源選擇)——一般公共預算財政撥款——相關功能科目——基本支出——工資福利支出——基本工資(實發(fā)數) ——津貼補貼 ——其他工資福利支出 貸:財政撥款預算收入——一般公共預算財政撥款——相關功能科目——基本支出——人員經費 事業(yè)預算收入——相關明細科。 老師,我想問應付職工薪酬的各明細科目的實發(fā)數是怎么得出來的,實發(fā)數總數很清晰,就是各個明細科目實發(fā)數怎么算的?
資料:某行政單位發(fā)生如下經濟業(yè)務,請為該行政單位編制有關會計分錄:(1)單位收到“財政授權支付額度到賬通知書”,授權支付用款額度50000元,用于日常公用經費支出。(2)根據代理銀行轉來的“財政直接支付入賬通知書”及相關原始憑證,支付職工工資150000元。(3)以政府集中采購的方式購入B材料一批,價值總計150000元??铐椧呀浲ㄟ^財政直接支付方式支付。材料已經驗收入庫。(4)開展專業(yè)業(yè)務活動,領用B材料一批,價值2000元。(5)計提本月專業(yè)業(yè)務活動用的固定資產折舊6000元。(6)年終結賬時,“行政支出”科目的借方余額為315000元,其中,財政撥款支出250000元,非財政專項資金支出15000元,其他資金支出50000元,分別進行結轉。(只做預算會計賬務處理)
某事業(yè)單位發(fā)生以下業(yè)務:8.在開展業(yè)務活動過程中發(fā)生應當計入當期業(yè)務活動費用的相關辦公費用4300元,應當計入當期單位管理費用的相關辦公費用1800元,款項合計6100元,通過銀行存款賬戶支付。9.為開展專業(yè)業(yè)務活動所使用的固定資產計提折1舊202000元:為開展行政及后勤管理活;動所使用的固定資產計提折舊56000元。本次共計提固定資產折舊258000元。10.年末,“業(yè)務活動費用”科目的本年發(fā)生額為705000元、“單位管理費用"科目的本年發(fā)生額為212000元。將其全數轉入“本期盈余"科目。13.年末,“事業(yè)支出”科目的本年發(fā)生額為762000元,其中,財政撥款支出385000元,非財政專項資金支出236000元,其他資金支出141000元。分別將其轉入“財政撥款結轉-本年收支結轉”、“非財政撥款結轉-本年收支結轉”和“其他結余”科目。14.按合同約定從付款方預收一筆事業(yè)活動款項85600元,款項已存入銀行。15.按合同完成進度計算確認預收賬款中實現的事業(yè)收入45500元。問題完整,請老師幫忙做一下財務會計預算會計分錄。
以前年度支付的人員工資被退回了,該如何記賬,是財政撥款的錢 以前年度的記賬是 借銀行存款 貸財政撥款收入 借資金結存 貸財政預算收入 支出時是 借計提業(yè)務活動費用工資福利費用 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款 預算會計做對應科目支出 請問現在這筆錢被退回來了該如何記賬
老師您好!請教個問題。行政單位上年購建固定資產,分批支付,憑證是這樣做的:第一次支付: 借:無形資產 179214 貸:財政撥款收入 179214 第二次支付: 借:業(yè)務活動費 14541.5 貸:財政撥款收入 14541.5 第三次支付: 借:業(yè)務活動費 90000 貸:財政撥款收入 90000 預算會計都計 借:行政支出 貸:財政撥款預算收入 今年想把以前的錯誤更正過來,該怎么記賬?謝謝了[抱拳][抱拳]
老師好,小規(guī)模的稅務資質從哪里查
請問實繳的意義是什么,和分配利潤的關系
請問案件受理費(非稅收入)記在管理費用嗎
老師,上月購買一批存貨,是專票,原本作為貨物要賣出去的,后來這個月被老板當作福利發(fā)放給員工了,進項稅額要怎么處理呀?
老師這個題讀著不難不會呢
我們找供應商開票,說當月的發(fā)票需要當月開,為什么對方告訴我要下個月才能開
金蝶軟件服務發(fā)票計什么科目?金額七千多
增值稅完稅證明分錄。請問什么時候用,借,應交增值稅未交增值稅,貸,銀行存款。什么時候用,借,應交增值稅已交增值稅,貸,銀行存款。
請問:這道題甲金融資產入賬價值110萬元,計算機器時候怎么310-105萬元?怎么去110萬元
請問,我們是一般人,也是小微,企業(yè)所得稅是多少以內減按多少征收?忘了。