你好!一般是要處理完才能注銷
老師,(應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付賬款科目是專門核算公司業(yè)務(wù)往來(lái)的嗎?其他應(yīng)收其他應(yīng)付賬款科目是核算費(fèi)用往來(lái)的嗎?)這么理解對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)可以銷售業(yè)務(wù)掛(應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付)往來(lái)科目。公司其他費(fèi)用借款員工等都用(其他應(yīng)付其他應(yīng)收)科目。業(yè)務(wù)和其他分開(kāi)可以嗎?還是銷售業(yè)務(wù)掛(應(yīng)收應(yīng)付),其他費(fèi)用借款員工等掛(其他應(yīng)收其他應(yīng)付)。預(yù)收預(yù)付科目所有業(yè)務(wù)都要掛?
老師,年末往來(lái)科目有余額要怎么處理?應(yīng)收應(yīng)付科目有余額各要怎么處理
老師,公司要注銷,但是應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付往來(lái)科目都有余額,項(xiàng)目項(xiàng)下對(duì)應(yīng)不同客戶,那怎么處理往來(lái)科目
老師我司資產(chǎn)總額2億多了,請(qǐng)問(wèn)怎么保住小微,有位老師給出的建議是 預(yù)付 預(yù)收對(duì)沖。其他應(yīng)收應(yīng)付對(duì)沖,我剛才試了下不行。都有二級(jí)科目。沒(méi)辦法總賬科目直接對(duì)沖。而且我用應(yīng)收應(yīng)付科目核算往來(lái),預(yù)收預(yù)付都沒(méi)有啟用。這個(gè)重分類后的表。
老師你好,公司購(gòu)買商鋪交維修基金要怎樣入賬?
老師,月工資13000,個(gè)稅怎么算
老師好:咨詢下,現(xiàn)金流量表中,關(guān)聯(lián)方之間的往來(lái),一般都在哪個(gè)項(xiàng)目披露?舉個(gè)列子,如果母子公司往來(lái)交易特別頻繁,金額較大,這個(gè)在現(xiàn)金流量中怎么解讀,會(huì)引起監(jiān)管關(guān)注嗎?
老師,增值稅申報(bào)表銷售額是按開(kāi)票申報(bào)還是按賬上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入申報(bào)
老師好,建筑公司平時(shí)發(fā)工資不按時(shí)發(fā),誰(shuí)需要給誰(shuí)預(yù)支點(diǎn),工資正常計(jì)提,發(fā)工資該怎么處理呢?
制造業(yè)因沒(méi)有系統(tǒng),倉(cāng)庫(kù)目前也比較亂,制造成本和材料成本怎么核算
是我們付水電費(fèi),但是這個(gè)對(duì)公能大給房東?
老師您好,想問(wèn)下小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn),增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款還是營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助?
老師 請(qǐng)問(wèn)物業(yè)公司收到以前年度的物業(yè)費(fèi)還有明天的物業(yè)費(fèi)怎么做賬
實(shí)在搞不懂,看資料4第五問(wèn)存貨為啥用30呢,資料4都說(shuō)了發(fā)票注明價(jià)款33萬(wàn)。這個(gè)真的太難了。
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
是的,但是怎么處理往來(lái)科目呢
你好!一般至少賬上要做平,很多直接用現(xiàn)金來(lái)收付
做汽油和LNG的上千萬(wàn)能用現(xiàn)金嗎
你好!金額太大,不建議這樣
那具體怎么操作能詳細(xì)講解下嗎?老師
你好!說(shuō)實(shí)話,老師沒(méi)有完美的辦法。 最好就是找對(duì)方該收的收,該付的付。 幾千萬(wàn)就想注銷,沒(méi)那么容易