你好;? ?你掛著 ;? ? 后面在收款或者付款后處理? ??
老師請(qǐng)問年末應(yīng)付職工薪酬有余額,需要怎么處理?還是就放在應(yīng)付職工薪酬科目里直接轉(zhuǎn)入2022年?
老師,年末往來科目有余額要怎么處理?應(yīng)收應(yīng)付科目有余額各要怎么處理
稅務(wù)注銷,科目余額表應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款這些和工資表都有余額怎么處理
老師,公司要注銷,但是應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付往來科目都有余額,項(xiàng)目項(xiàng)下對(duì)應(yīng)不同客戶,那怎么處理往來科目
老師,23年應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額科目貸方有余額要怎么處理,把余額不結(jié)轉(zhuǎn)入24年
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請(qǐng)問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
我公司一家股東要轉(zhuǎn)讓部分股份給另一家股東,轉(zhuǎn)股之前要對(duì)公司未分配利潤(rùn)進(jìn)行分紅,具體分紅比例如何確定
年末有規(guī)定要調(diào)平嗎
你好; 沒有規(guī)定哈; 這個(gè)本身你也沒法去平的??