現(xiàn)在把計(jì)提的分錄補(bǔ)上,介紹的稅費(fèi)用大盈流稅費(fèi)。
老師,我們是小規(guī)模納稅,三季度7月做了計(jì)提了企業(yè)所得稅,在季度末做申報(bào)的時(shí)候企業(yè)所得稅繳納了9月的,7月計(jì)提的還在賬上掛著,8月虧損沒(méi)有所得稅。那7月計(jì)提的所得稅怎么處理?
老師,我咨詢哈,上個(gè)季度季報(bào)的時(shí)候需要繳納企業(yè)所得稅,但是,可以延長(zhǎng)繳納,我們沒(méi)有繳納,這個(gè)需要計(jì)提不呢,會(huì)計(jì)科目怎么做
老師好,我們1月交了去年第四季度的企業(yè)所得稅,上個(gè)月做12月賬目的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提所得稅,也沒(méi)有分配利潤(rùn),怎么去寫(xiě)這個(gè)繳納企業(yè)所得稅這筆???
你好老師,企業(yè)所得稅這個(gè)怎么計(jì)提?去年他也沒(méi)有計(jì)提,今年直接做到所得費(fèi)用里面了。我現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅,實(shí)際繳納5萬(wàn),但是賬上體現(xiàn)7萬(wàn),這怎么平賬
老師,22年一季度的企業(yè)所得稅當(dāng)時(shí)我沒(méi)有計(jì)提,但是23年2月份我把這個(gè)稅費(fèi)交了,我這次交的時(shí)候怎么做賬?
2024年新公司,匯算清繳中沒(méi)有需要納稅調(diào)整項(xiàng)目,可以不填這個(gè)表不
老師,開(kāi)發(fā)票,金額和單價(jià)已經(jīng)確定,數(shù)量后面有三位小數(shù),可以嗎?
老師,我想問(wèn)問(wèn)對(duì)方公司是一般人,專(zhuān)票普票稅點(diǎn)都是13,如果對(duì)外開(kāi)票購(gòu)買(mǎi)方?jīng)]指定哪種票,那開(kāi)專(zhuān)票還是普票合適
企業(yè)開(kāi)辦期間給員工宿舍安裝的熱水器、床應(yīng)該入開(kāi)辦費(fèi)的什么明細(xì)科目
請(qǐng)問(wèn),自然人股東轉(zhuǎn)讓股份給企業(yè)股東,自然人股東申報(bào)印花稅時(shí),自然人信息 填 自然人身份證所在的區(qū)域吧?不是填被投資企業(yè)所在地是嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我給客戶開(kāi)票100萬(wàn),現(xiàn)在退回10萬(wàn)貨款,可不可以在原來(lái)的發(fā)票部分沖紅
請(qǐng)教一下,公司去年成立到現(xiàn)在一直沒(méi)交過(guò)社保,在工商年檢里面表的時(shí)候怎么填寫(xiě)呢
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)按百分之,也享受季不超過(guò)30萬(wàn)的政策,為什么不超就要按30萬(wàn),超了就要把不動(dòng)產(chǎn)單獨(dú)刨出來(lái)剩下的沒(méi)超30萬(wàn)就免稅呢
老師,企業(yè)購(gòu)入一臺(tái)車(chē),發(fā)票開(kāi)具的是個(gè)人名字,還貸款也是個(gè)人名字,這樣我們每月還貸款也是轉(zhuǎn)入個(gè)人卡里,這樣我們現(xiàn)在可以直接記入固定資產(chǎn)嗎
第一個(gè)情況:發(fā)票已經(jīng)勾選但稅額沒(méi)有抵扣,第二種情況:發(fā)票未勾選未抵扣分錄分別是怎么做
計(jì)提的分錄借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)。
她自己繳納那部分稅款怎么辦?
借應(yīng)交稅費(fèi)貸其他應(yīng)付款。
謝謝老師
自己?jiǎn)栴}解決,請(qǐng)好評(píng),謝謝。