你好; 補(bǔ)計(jì)提; 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ?
22年5月所得稅匯算清繳21年的,當(dāng)時(shí)是10000多的稅費(fèi),提交的時(shí)候顯示要交,但是后來(lái)又沒(méi)扣,當(dāng)時(shí)以為不用交,賬務(wù)處理里也沒(méi)計(jì)提,結(jié)果23年2月份顯示有這筆欠款,剛剛付掉了,這筆賬務(wù)處理現(xiàn)在怎么做?
老師22年年初盈利交了所得稅,但年末虧損,我在做年度匯算時(shí)候沒(méi)退稅做了調(diào)平,那請(qǐng)問(wèn)我23年一季度盈利,報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)還能彌補(bǔ)22年虧損的嗎
老師,22年一季度的企業(yè)所得稅當(dāng)時(shí)我沒(méi)有計(jì)提,但是23年2月份我把這個(gè)稅費(fèi)交了,我這次交的時(shí)候怎么做賬?
你好 請(qǐng)問(wèn) 22年12月份作賬沒(méi)有把第四季度企業(yè)所得稅計(jì)提進(jìn)去 我現(xiàn)在23年一季度做賬時(shí)是直接補(bǔ)提企業(yè)所得稅嗎?還是減少未分配利潤(rùn)?
你好 請(qǐng)問(wèn) 我22年第四季度的收入(第四季度企業(yè)所得稅已做收入)但是當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)票 我23年第一季度才開(kāi)票 我23年第一季度改怎么申報(bào)這個(gè)增值稅
銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費(fèi),發(fā)票下月才能申請(qǐng),請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報(bào)表季初資產(chǎn)為10萬(wàn)元,季末資產(chǎn)也是10萬(wàn)元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報(bào)0還是報(bào)3季度季初的資產(chǎn)10萬(wàn)元這個(gè)數(shù)呢?
老師你好!前任會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯(cuò)誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號(hào)憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個(gè)公司,經(jīng)營(yíng)2個(gè)品牌,用的是一個(gè)基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項(xiàng)目
你好,原料采購(gòu)無(wú)發(fā)票,做了庫(kù)存商品,所得稅匯算清繳時(shí)是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機(jī)的工資和車(chē)輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實(shí)收資本怎么實(shí)繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒(méi)有做賬,當(dāng)時(shí)未從對(duì)公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒(méi)有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?