同學(xué)您好,入賬金額肯定是看按打款金額入賬,相應(yīng)的,發(fā)票應(yīng)該也是這個金額才對。如果不能追溯調(diào)整以前的賬,就只能從付款當(dāng)期開始入賬并計提折舊了。如果金額沒有超過500萬,理論上可以一次計入損益的。
老師您好,我們公司之前買生產(chǎn)設(shè)備時候,對方?jīng)]有給開發(fā)票,是公司股東自己出錢買的,一直沒入賬。今年賣方可以開發(fā)票了,說要給開發(fā)票,讓我們?nèi)胭~,我想問一下這種情況,賬務(wù)怎么處理?
老師您好,問一下,我們是機(jī)器設(shè)備購買方但是由于我們提供的尺寸有誤造成機(jī)器設(shè)備返工,我們賠償對方公司一部分錢,這部分錢我們怎么入賬,需不需要對方開具發(fā)票,對方給我們開具什么單據(jù)使我們可以入賬,可以稅前扣除
老師,我公司固定資產(chǎn)有幾臺設(shè)備,原值加起來20萬左右,現(xiàn)在公司搬走了,設(shè)備留給另一個公司在使用,問問,這個設(shè)備是繼續(xù)每月計提,還是把設(shè)備低價轉(zhuǎn)讓給這個公司,我擔(dān)心一直提折舊,但這個設(shè)備我們公司又沒有使用,說具體點,這些設(shè)備老板私下賣給這個公司了,只是沒走公司的賬上,人家也沒讓開票
老師老板之前和別人合伙買個設(shè)備,發(fā)票開的是他伙計的,但是現(xiàn)在老板把剩下的錢給他伙計了等于現(xiàn)在設(shè)備變成老板的了我們想入賬但是沒有發(fā)票,像這種情況我們要怎么合理的把設(shè)備走到我們公司名下
請問老師,公司有臺設(shè)備,老板自己付的款,沒有走公賬,現(xiàn)在設(shè)備要入賬了,對方公司重新開了發(fā)票,我們公司把錢從公賬打給對方公司,但是我要怎么入賬?設(shè)備是固定資產(chǎn),我們是從20年就開始使用了,但是我集團(tuán)不可以追溯調(diào)整以前的賬,我要怎么填開始使用日期?
老師好 收到4萬租賃費 但因為發(fā)票額度不夠 只開了3.3萬的發(fā)票 我想問下 這個應(yīng)該怎么入賬
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開專票是幾個點???
您好老師,我公司老板的丈夫也開了一家公司,也是法定代表人,這兩個公司今年經(jīng)常來回倒騰錢,這個怎樣去做賬呢? 他們是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?如果是關(guān)聯(lián)企業(yè)做借款可以嗎?
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項(4521美元*匯率*13%)這樣計算應(yīng)收賬款>合同CIF價格(實際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費用(運費+保險,267*匯率)銷項稅做主營業(yè)務(wù)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
老師,我企業(yè)幫員工交的職工醫(yī)療互助金,全部由公司承擔(dān)。這個怎么做賬?也是要按直接人工、管理費、制造費這些科目來做嗎?
老師這個票是不是不能稅前扣除?
你好老師,24年有實繳4000萬,賬里面沒做,做到25年行不
老師,你好,我單位是土石方工程,跟個人租了鏟車,個人代開發(fā)票承包經(jīng)營鏟車工程的發(fā)票給我們,我要怎么做會計憑證
老師,早上好!問一下,以個人名義去稅務(wù)代開租賃費發(fā)票要交哪些說?
丙公司采用公允價值模式對投資性房地產(chǎn)進(jìn)行后續(xù)計量,2022年1月1日將一項投資性房地產(chǎn)出售,售價為520萬元,出售時的該項投資性房地產(chǎn)的賬面余額為500萬元,其中成本為520萬元,公允價值變動(貸方)為20萬元,該項投資性房地產(chǎn)是由自用固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)換而來的,轉(zhuǎn)換時公允價值大于原賬面價值的差額為30萬元,不考慮其他因素,則處置時影響損益的金額合計是(?。┤f元。 老師請問下這道題的分錄怎么編制
不需要一次計入損益,就是我們公司現(xiàn)在要注銷,然后注冊新的公司,從原來的子公司變成分公司,如果現(xiàn)在入賬設(shè)備,是不是又要處理設(shè)備?
同學(xué)您好,公司注銷需要把以前的賬全部都清理一遍,設(shè)備也要處理。不入賬也不對,因為已經(jīng)付款收票了