同學(xué),你好,報(bào)表不用跟賬一直,你賬里怎么做的不用管,只要報(bào)表內(nèi)體現(xiàn)有固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)就可以了 你單獨(dú)調(diào)你的報(bào)表就行了
老師,我們自行研發(fā)了新能源發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng),相關(guān)技術(shù)申請(qǐng)了專利,專利都是按篇收費(fèi)的,現(xiàn)在通過(guò)的專利文章只有3篇,還有十多篇沒(méi)通過(guò)的,但是我們的發(fā)動(dòng)機(jī)已經(jīng)檢測(cè)認(rèn)證通過(guò)了,達(dá)到預(yù)定使用狀態(tài),想問(wèn)一下針對(duì)我們之前發(fā)動(dòng)機(jī)資本化支出的部分能結(jié)轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)嗎?這部分結(jié)轉(zhuǎn)的價(jià)值是資本化支出的部分加通過(guò)專利的價(jià)值一起嗎?還是單獨(dú)資本化支出的部分和專利文章區(qū)分開(kāi)?結(jié)轉(zhuǎn)的話無(wú)形資產(chǎn)二級(jí)科目放哪個(gè)?那如果是和專利文章一起確認(rèn)的話,后面十多篇沒(méi)通過(guò)的專利怎么處理?審核通過(guò)的時(shí)間比較長(zhǎng),麻煩老師詳細(xì)回復(fù)一下哈,謝謝
老師好!相關(guān)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的研發(fā)支出,我入賬時(shí)都做了借研發(fā)支出,貸現(xiàn)金或銀行存款。其中這個(gè)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā),有一部分技術(shù)外包給其他機(jī)構(gòu)了,機(jī)構(gòu)已開(kāi)部分發(fā)票已入賬,還剩下一半未開(kāi)票也未付款,但是這個(gè)研發(fā)已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)為無(wú)形資產(chǎn)了?是轉(zhuǎn)入研發(fā)支出科目的金額,還是連同未開(kāi)票的金額一起轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)?
老師 請(qǐng)教您個(gè)問(wèn)題 我們想貸款 但是銀行說(shuō)我們報(bào)表不好看 提了幾點(diǎn)建議 說(shuō)把固定資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 存貨做一些 資產(chǎn)多一點(diǎn) 把利潤(rùn)做成正的 這怎么辦啊?
老師 我們找銀行貸款 但是銀行說(shuō)報(bào)表不好看 提的建議是多做一些固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn) 我們有一些專利和知識(shí)產(chǎn)權(quán) 但是當(dāng)時(shí)發(fā)生研發(fā)支出的時(shí)候 全部是費(fèi)用化 沒(méi)有形成無(wú)形資產(chǎn) 那我們?cè)趺凑{(diào)整到無(wú)形資產(chǎn)呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人公司名下有一個(gè)無(wú)形資產(chǎn)~土地使用證,當(dāng)時(shí)為了辦這個(gè)證花的費(fèi)用有票的都計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)了,有些沒(méi)發(fā)票的就沒(méi)做賬,這中級(jí)間也有一些隱形開(kāi)支?,F(xiàn)在這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值是70萬(wàn),但是實(shí)際這個(gè)土地證的市場(chǎng)價(jià)值達(dá)到1000萬(wàn)了。假如我們現(xiàn)在找了第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)去評(píng)估成1000萬(wàn)。這個(gè)賬務(wù)處理該怎么操作?
我司為一般納稅人,一項(xiàng)目合同含稅價(jià)1197000,扣留3個(gè)點(diǎn),對(duì)方開(kāi)具6個(gè)點(diǎn)專票,扣除我司應(yīng)交的增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅5%、地方水利建設(shè)基金0.0009后,應(yīng)轉(zhuǎn)對(duì)方多少?列出計(jì)算
老師,車輛辦理落戶收到的非稅收入繳款書(shū),能不能做賬,能不能稅前扣除
股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人的計(jì)稅基礎(chǔ)是什么
期末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,如何做分錄,讓這個(gè)科目余額為0
在嗎,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是一家公司借用我們的工人干活,兩家公司這種純勞務(wù)交易開(kāi)幾個(gè)點(diǎn),屬于哪個(gè)類別呀
有沒(méi)有北京的會(huì)計(jì)老師,高新技術(shù)企業(yè)同時(shí)是小型微利企業(yè),必須填a104000期間費(fèi)用明細(xì)表嗎
老師,能給份行政單位整體部門績(jī)效表模(mú)板嗎?
老師,如果我實(shí)際投資款是1600萬(wàn),現(xiàn)在要減資到100萬(wàn),那多余的后期我可以退回實(shí)收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國(guó)外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實(shí)繳后需要驗(yàn)資嗎
就是提供給銀行的財(cái)務(wù)報(bào)表 不用跟賬里一致是嗎
是的,你的理解是正確的
那按事實(shí) 我們也應(yīng)該有無(wú)形資產(chǎn)的 怎么調(diào)整到無(wú)形資產(chǎn)呀
你的研發(fā)支出是今年轉(zhuǎn)進(jìn)費(fèi)用的嗎? 如果是跨年轉(zhuǎn)的話,你要調(diào)整往年的企業(yè)所得稅年報(bào)表,就是把你轉(zhuǎn)進(jìn)損益的研發(fā)支出,重新結(jié)轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn),然后攤銷。
這幾年一直這樣
那你每年都要去更正你的企業(yè)所得稅年報(bào)
以前年度的不想動(dòng)了 如果只調(diào)今年的 怎么把費(fèi)用化支出的部分 調(diào)到無(wú)形資產(chǎn)呢?
你費(fèi)用化支出是不是放在研發(fā)支出科目采集 轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn)處理如下 借無(wú)形資產(chǎn) 貸研發(fā)支出
從費(fèi)用化支出直接轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)嗎?
是的,你的理解是正確的
不是只有資本化的 才能轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn) 要不要通過(guò)資本化過(guò)渡一下
同學(xué),你好,賬上是可以過(guò)渡的,費(fèi)用化轉(zhuǎn)資本化 但是,你這有點(diǎn)掩耳盜鈴了。
可是本來(lái)就有開(kāi)發(fā)階段呀!那從費(fèi)用化直接轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)更保險(xiǎn)一點(diǎn)嗎?
研發(fā)支出下設(shè)兩個(gè)科目費(fèi)用化支出和資本化支出 你既然要轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn) 借無(wú)形資產(chǎn) 貸研發(fā)支出 這個(gè)分錄的處理就是從資本化科目轉(zhuǎn)出的。
研發(fā)支出 和研發(fā)費(fèi)用這兩個(gè)科目有什么區(qū)別嗎
沒(méi)有區(qū)別,都是一樣的