你好,做之前計提相反分錄,金額0.01就是了
老師你好,計提增值稅時計提了4948.68,扣繳時扣了4948.69,忘記做0.01的營業(yè)外支出了,怎么補救?
你好,未見增值稅借方余額為0.01,怎么調(diào)平?就是實力繳納的增值稅比計提的多0.01
老師你好,上季度增值稅銷項多做了0.01,怎么辦
老師你好,增值稅多計提了0.01,怎么調(diào)
老師,你好2023年12月份,計提增值稅少了0.01元,交費多了0.01元,如何調(diào)整
,老師,我們公司ERP系統(tǒng)沒有做結(jié)賬,進銷存匯總就沒有運算,請問是這么表達嗎?請幫忙梳理下。因為沒做結(jié)賬系統(tǒng)進銷存有數(shù)量但是但是金額顯示是0的,要核算成本要用系統(tǒng)進銷存,所以我要系統(tǒng)工程師把前面的給全部結(jié)賬了,我才能用ERP
請問企業(yè)年報資產(chǎn)狀況信息的所有信息是填寫去年12月份的數(shù)據(jù) 還是平均數(shù)呢?
請問再電子稅務(wù)哪里可以查詢申報的財務(wù)報表呢?
老師長投發(fā)行股票的發(fā)行費,傭金,或者手續(xù)費,公允服務(wù)費都是沖資本公積么
先進制造業(yè)加計抵減都有哪些疑點
25年中級會計經(jīng)濟法是沒有信托法嗎
老師,新接的單位內(nèi)部帳,以前沒帳,核對完數(shù)據(jù)后,發(fā)現(xiàn)公司資產(chǎn)比負債小,錄期初時需要調(diào)平,應(yīng)該走什么科目
老師?請問一下我們公司是生產(chǎn)企業(yè),有出口免稅申報,申報時的進項轉(zhuǎn)出額怎么算。謝謝老師
為什么用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品的消費稅計入應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅,用于直接銷售的或用于連續(xù)生產(chǎn)非應(yīng)稅消費品的委托加工環(huán)節(jié)消費稅計入委托加工物資
老師,生產(chǎn)化肥企業(yè)反應(yīng)罐地基加固購買的水泥入什么科目
之前是借,應(yīng)收賬款,貸主營收入,應(yīng)交稅費。如果相反做的話那不主營就多了
你好,之前是應(yīng)收多了0.01,增值稅多了0.01,是這樣嗎??
3季度是應(yīng)交增值稅多了0.01,實際沒交到這么多,應(yīng)收也是對的,主營業(yè)務(wù)收入也沒多,之前多交1分是計入營業(yè)外支出的,這種應(yīng)該怎么記?
你好,你自己可以想一想,如果僅僅是應(yīng)交增值稅多了0.01,而收入和應(yīng)收的對的的,這個分錄的借貸方也不平衡啊
老師你看嘛,收入是對的。
你好,你自己可以想一想,如果僅僅是應(yīng)交增值稅多了0.01,而收入和應(yīng)收的對的的,這個分錄的借貸方也不平衡啊 比如收入100,增值稅1,錯誤的寫成了1.01,應(yīng)收賬款101,這樣也不平衡的(請看下面的分錄) 借:應(yīng)收賬款 101,貸:主營業(yè)務(wù)收入100,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 1.01
賬上增值稅計提的也是39084.11,但是是實際繳納是39084.10所以相差
你好,把賬面計提增值稅從39084.11,改成?39084.10就是了 (做之前計提相反分錄,金額0.01)
那這樣收入又相差了啊
不可以直接調(diào)入營業(yè)外收入嗎?
你好,不可以直接調(diào)入營業(yè)外收入。 增值稅不是損益科目,應(yīng)當(dāng)直接做計提相反分錄,金額0.01就是了
那具體分錄怎么做?呢老師
老師,具體分錄你能給我說一下嗎?我沒理解到
貸主營業(yè)務(wù)收入0.01 帶應(yīng)交增值稅-0.01這樣嗎?
你好,做之前計提相反分錄,金額0.01就是了 (這個就是處理方法?。?