你好,做之前計(jì)提相反分錄,金額0.01就是了
老師你好,計(jì)提增值稅時計(jì)提了4948.68,扣繳時扣了4948.69,忘記做0.01的營業(yè)外支出了,怎么補(bǔ)救?
你好,未見增值稅借方余額為0.01,怎么調(diào)平?就是實(shí)力繳納的增值稅比計(jì)提的多0.01
老師你好,上季度增值稅銷項(xiàng)多做了0.01,怎么辦
老師你好,增值稅多計(jì)提了0.01,怎么調(diào)
老師,你好2023年12月份,計(jì)提增值稅少了0.01元,交費(fèi)多了0.01元,如何調(diào)整
注冊的小規(guī)模公司,主要是養(yǎng)殖業(yè)自產(chǎn)自銷的,目前已經(jīng)個稅零報(bào)2個月了,后續(xù)按季度報(bào)其他稅種,也都是零報(bào),一直這樣報(bào),就算后續(xù)產(chǎn)值了,交易的都是個人,也不涉及開稅票,稅務(wù)局會查嗎?
老師晚上好,收到24年個人所得稅退稅款,會計(jì)科目怎么做
董孝彬老師直接補(bǔ)寫分錄就行是吧!還用把資產(chǎn)負(fù)債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄
高新行業(yè)輔助賬有模板嗎?可以發(fā)一份嗎?
你好,老師,飯店里面的帳一般都需要關(guān)注哪些科目???
老師,請問,做內(nèi)賬,涉及到公司社保跟個人社保和個稅,我填利潤表的時候工資是含社保和個稅還是不含社保和個稅呢?
老師,出口資格怎么撤銷?需要聯(lián)系哪個部門?
超市打的價值20000多的貨柜,入固定資產(chǎn)還是低值易耗
請問假設(shè)公司進(jìn)貨一批邊豬5000斤,總金額1萬元拉回來分割成不同的部位,再進(jìn)行出售,也會剩余部分?jǐn)?shù)量和肉為庫存,請問我怎么算出售部分的成本和剩余的庫存成本
董孝彬老師直接補(bǔ)寫分錄就行是吧!
之前是借,應(yīng)收賬款,貸主營收入,應(yīng)交稅費(fèi)。如果相反做的話那不主營就多了
你好,之前是應(yīng)收多了0.01,增值稅多了0.01,是這樣嗎??
3季度是應(yīng)交增值稅多了0.01,實(shí)際沒交到這么多,應(yīng)收也是對的,主營業(yè)務(wù)收入也沒多,之前多交1分是計(jì)入營業(yè)外支出的,這種應(yīng)該怎么記?
你好,你自己可以想一想,如果僅僅是應(yīng)交增值稅多了0.01,而收入和應(yīng)收的對的的,這個分錄的借貸方也不平衡啊
老師你看嘛,收入是對的。
你好,你自己可以想一想,如果僅僅是應(yīng)交增值稅多了0.01,而收入和應(yīng)收的對的的,這個分錄的借貸方也不平衡啊 比如收入100,增值稅1,錯誤的寫成了1.01,應(yīng)收賬款101,這樣也不平衡的(請看下面的分錄) 借:應(yīng)收賬款 101,貸:主營業(yè)務(wù)收入100,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 1.01
賬上增值稅計(jì)提的也是39084.11,但是是實(shí)際繳納是39084.10所以相差
你好,把賬面計(jì)提增值稅從39084.11,改成?39084.10就是了 (做之前計(jì)提相反分錄,金額0.01)
那這樣收入又相差了啊
不可以直接調(diào)入營業(yè)外收入嗎?
你好,不可以直接調(diào)入營業(yè)外收入。 增值稅不是損益科目,應(yīng)當(dāng)直接做計(jì)提相反分錄,金額0.01就是了
那具體分錄怎么做?呢老師
老師,具體分錄你能給我說一下嗎?我沒理解到
貸主營業(yè)務(wù)收入0.01 帶應(yīng)交增值稅-0.01這樣嗎?
你好,做之前計(jì)提相反分錄,金額0.01就是了 (這個就是處理方法?。?