借:營業(yè)外支出 0.01 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 0.01

老師,計提的增值稅比實際扣繳的少,未交增值稅出現(xiàn)借方余額,怎么調(diào)平,再補計提嗎
老師!未交增值稅期末借方余額有0.01怎么調(diào)?經(jīng)查是由于歷年銷項發(fā)票稅額少做0.01導(dǎo)致的!
你好,未見增值稅借方余額為0.01,怎么調(diào)平?就是實力繳納的增值稅比計提的多0.01
老師你好,以前年度增值稅沒有計提直接繳納造成了年底應(yīng)交增值稅未交增值稅的借方有余額怎么調(diào)平
老師,我們是一般納稅人,應(yīng)交增值稅明細(xì)科目余額為0.12元,未交增值稅科目余額為0.03元,城建稅余額為0.01元,正常的話應(yīng)該沒有,這個怎么調(diào)平
老師,員工個稅是管理費用呢,還是營業(yè)外支出,弄利潤表的時候
樸老師,接上次問題,包裝物變賣的單據(jù)
公司賬上有筆計提存貨跌價,分錄寫的是借管理費用-存貨減值損失,貸庫存商品-存貨跌價準(zhǔn)備,這樣做對嗎老師
請教老師:我現(xiàn)在報個稅,采的工資是9月份的工資在10月份發(fā)的,當(dāng)時扣個人社保部分是10月份的社保,但是10月份報的社保有個人補繳部分沒有在工資里扣,我報個稅是采集工資表里真正扣了個人多少嗎?
老師你好,問下20萬票6%稅率稅費12000,其中附加稅是12%打五折嗎
老師,我們?nèi)〉玫倪M(jìn)項因為對方有問題,稅務(wù)讓我們暫時轉(zhuǎn)出,這個怎么做賬,后期能抵扣了又怎么做
請問老師,兼職員工工資可以納入工資薪金核算嗎,需要注意那些方面的風(fēng)險點
老師您好!問下食品廠每個月有銷售熟貨產(chǎn)品,也有直接生貨原材料,那么這個銷售生貨原材料,需要在財務(wù)軟件里做入庫嗎,還是直做憑證分錄來處理,就是怎樣處理規(guī)范些,謝謝!
老師,去會計工作,要學(xué)到什么程度才能被應(yīng)聘上
老師,母公司對子公司之前100%投資,現(xiàn)在母公司要撤回投資,子公司無力償還,子公司怎么做賬呢
是當(dāng)月計提的時候沖還是次月沖?
當(dāng)月計提的時候沖,即可