您好,這個你需要退給個人的吧
老師好,遇到一個問題,想請教一下,收到稅局退回以前年度多交的房產(chǎn)稅,包括22年23年的,會計科目應(yīng)該如何做,需要補交22年及23年企業(yè)所得稅,還是一并在24年利潤基礎(chǔ)上加上退回稅費合并計算交納企業(yè)所得稅,謝謝老師。。
老師,您好,我們銀行收到了24年個人所得稅退稅,這個分錄怎么做呢
老師好,請問收到稅務(wù)局退回的個人所得稅款,怎么做會計分錄
老師,24年的匯算清繳退稅分錄,小企業(yè)會計準(zhǔn)則 收到退稅: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:所得稅費用/本年利潤/未分配利潤 之前繳納所得稅的時候有計提到“所得稅費用”科目, 那這次收到退稅時候的結(jié)轉(zhuǎn)這個貸方科目是只能寫“所得稅費用”還是像上面的三個科目都可以的?
老師,您好,我們25年收到24年社保退費,會計科目怎么處理呢
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負責(zé)人,需要負什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
個稅都是公司承擔(dān)的
借:銀行存款
貸:營業(yè)外收入
謝謝老師
不客氣,很高興為您服務(wù)