你好,這個,應交稅費-應交增值稅-出口退稅貸方結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
出口退稅收到款。分錄:借:其他應收款-出口退稅 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸:其他應收款-出口退稅,未交增值稅借方余額還是期初余額,沒有變化,未交增值稅應該如何處理,分錄怎么做?
制造業(yè)出口退稅,借其他應收款-出口退稅 貸 應交稅費出口退稅 后期收到退稅款 借銀行 貸其他應收-出口退稅 那應交稅費貸方余額還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)或者處理么
制造業(yè),出口企業(yè),出口退稅 借:其它應收款-出口退稅 貸 應交稅費-出口退稅;借銀行存款 貸其它應收-出口退稅。現(xiàn)在覺得都掛在其它應收科目不合適,所以調(diào)整為 計提時 借應交稅費-應計未交稅款-出口退稅 貸應交稅費-出口退稅, 申報時借其他應收-出口退稅 貸應交稅費-出口退稅;到賬時借 銀行 貸其它應收-出口退稅這樣可以么?是否正確?因為計提借貸都在應交稅費科目后期也不用沖減
制造業(yè)出口退稅怎么做賬?計提 借其他應收款 貸應交稅費-應交增值-出口退稅 收到退稅款 借銀行 貸其他應收-出口退稅 那應交稅費-應交增值稅-出口退稅貸方一直掛著計提金額,怎么處理?
制造業(yè)出口退稅怎么做賬?計提 借其他應收款 貸應交稅費-應交增值-出口退稅 收到退稅款 借銀行 貸其他應收-出口退稅 那應交稅費-應交增值稅-出口退稅貸方一直掛著計提金額,怎么處理?
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
員工聚餐直接記去管理費用福利費,還是要通過應付職工薪酬福利費核算?
我根據(jù)外賬會計23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負債表和她給我的報表會差個93000,電子稅務系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計給的資產(chǎn)負債表差93000,她的預付賬款和應付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
上千萬到營業(yè)外收入嗎? 收到退稅沖減的其他應收-出口退稅 借方是銀行存款 退稅怎么能算收入呢?
學員,你們出口開了銷售發(fā)票是免稅的吧