可以的,那你問你稅務(wù)局那邊能退稅不?
現(xiàn)在小規(guī)模增值稅免稅45萬,3季度開了專票28萬普票33萬,合計就超了45了。4季度把普票全部紅沖了,那普票那3千多的稅能退出來在稅務(wù)局嗎?果能的話,能抵扣4季度的專票錢嗎?
老師小規(guī)模上個季度開的票超過30萬了交了增值稅了,這個季度開了專票與普票未超過三十萬,但普票沖紅后是負數(shù)了,沖紅之前交的稅什么處理了
老師,請問上個季度專票+普票開超30萬繳納了稅費,那這個季度紅沖了上個季度的普票,如是紅沖了再開出普票不超30萬的情況下能退稅嗎?
老師個體季度專票普票開超30了,普票下個季度也沖紅了,下個月只開專票,普票能抵專票的稅額和收入么
我想問一下,個體第一季度開超30萬了,專票普票都開了,下個季度普票沖紅了,他能抵下個季度的專票的稅嗎?因為下個季度不開普票了。
老師廠區(qū)圍墻長165米高2.2米水泥石粉的比例是1比8需要多少水泥石粉
報關(guān)的錢提不出來了,
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老師,無票收入的外賬要怎么做?
#提問#老師,沒有折舊完的固定資產(chǎn)報廢,稅務(wù)怎么處理?
甲公司22年末與丙公司的未決訴訟案件,很可能需要賠償680萬,并確認了預(yù)計負債680萬,23年3月5號經(jīng)法院一審判決甲司需要賠賠付620萬。甲和丙同意此判決并不再上訴,企業(yè)所得稅稅率為15%,匯算清繳和資產(chǎn)負債表批準報出日為23年3月31日,該訴訟事項對22年末遞延所得稅資產(chǎn)影響金額是?
老師,我們是機械租賃公司,我們開票出去工地在異地,但是我們對方不用預(yù)交稅款,請問開票時要開外管證嗎?
這個答案有沒有問題?
我是一名個體經(jīng)營者,也是一名公司員工。我本人個體下面有2輛貨車。租給公司。公司年底付了一萬塊租賃費給我,公司幫給車輛所有費用。包括油保險費等。我想問的是公司方及我這一方需要做那些關(guān)于稅方面合規(guī)舉動。
甲公司2一年1月1日以銀行存款800萬購入某專利技術(shù)用于新產(chǎn)品的生產(chǎn)。當日投入使用,預(yù)計使用年限五年,凈殘值為零。直線法攤銷專利技術(shù)初始入賬金額與計稅基數(shù)一致,稅法規(guī)定每年可稅前扣除的攤銷金額為160萬,21年12月31日。該專利技術(shù)出現(xiàn)減值跡象,可回收金額為560萬,預(yù)計預(yù)計尚可使用年限四年,凈殘值為零,仍采用直線法攤銷22年12月31日可回收金額430萬,所得稅稅率為15%,21年就減值確認遞延所得稅資產(chǎn),80乘以15%等于20萬,那么,22年計稅基礎(chǔ)是480萬,賬面價值420萬,應(yīng)確認遞延所得稅資產(chǎn)為多少?
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