你好,什么原因是非正常?他是沒有交稅嗎?如果沒有交稅的話,他現(xiàn)在重新開了能交稅 能的話,你讓他自己把之前的稅款繳納了就可以了

老師 我單位上個月收到一張專用發(fā)票 納稅人識別號錯了 但是我們沒有認證 ,也沒有做賬務(wù)處理,那么是不是對方要在這個月做紅字發(fā)票,然后再開具正確的發(fā)票呢,那么我這邊需要做什么賬務(wù)處理呢
老師,去年12月我們公司買了一塊地及地面建筑物,對方給我們開了一張專票,直到今年9月告訴我們,這張發(fā)票需要退回給他們作廢重開,他們要拆分成兩張發(fā)票來開具,那么我們公司這大半年的進賬難道要做轉(zhuǎn)出處理嗎?或者說我們公司這邊要怎么處理呀?
老師,我們單位電子稅務(wù)局提示上游企業(yè)有風(fēng)險,跳出一張2019年收到的專票,現(xiàn)在要處理這張發(fā)票,進項稅轉(zhuǎn)出我可以做到本月嗎
老師,我收到對方一張專票,已經(jīng)認證了,但對方在我沒有給他開紅字信息表,她就直接開了張紅字發(fā)票,我做了進項稅額轉(zhuǎn)出,但今天申報增值稅比對不過去,我這邊需要怎么處理?
我是購買方,今年發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤把往年的發(fā)票全部讓對方做了紅字處理,重新開具發(fā)票,但重新開具的發(fā)票與以前發(fā)票因為金額多了一分,稅額少了一分,總數(shù)沒有變化,請問這種情況賬務(wù)處理怎么操作?稅務(wù)上需不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出,將重新開具的發(fā)票按正常流程抵扣?
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計臺歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項目及稅率?
老師,單位補繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實際入股,另外實繳了,沒有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計報告上允許有錯別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個貨的進項稅幾個月之前就已經(jīng)被認證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國慶發(fā)的節(jié)費,我沒有單獨計提,是跟工資一起計提的,個稅也跟工資一起申報了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個人,25年確定對方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理
現(xiàn)在還不知道什么原因,現(xiàn)在對方也沒聯(lián)系到
那你最好先問一下,你稅務(wù)局什么原因。他如果沒有交稅的話,你就聯(lián)系對方企業(yè)。對方企業(yè)不交的話,那沒法抵扣。
好的,那發(fā)票都是2023年開的,如果沒有交,不至于到現(xiàn)在吧
你好,這個不一定,因為這個稅款都是滯后的。他查不一定查到2025年,他當(dāng)年的監(jiān)控不出來。
好的,謝謝啦
不用客氣,工作愉快。
老師,你好,再問一下,這個不會牽涉到稅務(wù)局罰我們的款吧,只是對方未繳納稅率前我們不能抵扣,如果對方繳納稅率了,是不是就可以重新抵扣了?
罰款不一定看你稅務(wù)局 對方?jīng)]有交稅,一般稅務(wù)局不罰款。
對方交稅了,沒有其他的原因的話,可以抵扣。
什么原因,我們這邊會罰款呢
惡意接受虛開發(fā)票的