你好,同學(xué) 這個(gè)購買就送出的話,一般不會申報(bào)個(gè)稅,計(jì)入銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)
中秋節(jié)贈送了一些自制的產(chǎn)品給客戶,而且是個(gè)人客戶,作為贈出企業(yè),我是要代扣代繳個(gè)人所得稅的,按照偶然所得稅目征收。有沒有老師可以告訴我,怎么樣在自然人稅收管理系統(tǒng)申報(bào)???
老師,1、端午節(jié),中秋節(jié)發(fā)給員工的禮品,實(shí)務(wù)中按照公允價(jià)值并入工資薪金繳納個(gè)稅嗎?2、送給客戶的禮品,實(shí)務(wù)中按照偶然所得,代扣代繳個(gè)稅嗎?借:營業(yè)外支出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
老師,如果我們公司給客戶送禮是手機(jī)之類的,正常要申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)按什么申報(bào)?
老師,公司給客戶送的禮品如果有手機(jī),申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候按照偶然所得嗎?也要有個(gè)人明細(xì)申報(bào)的嗎
送禮給客服要按偶然所得交個(gè)稅,但是老板不會告訴了客戶的電話號碼身份證的,怎么辦。一問老板,就說交什么個(gè)稅呀,別多事找事怎么辦?后來我查看了,有偶然所得,匯總申報(bào)這個(gè)功能,由于賬是外賬做的,我沒有權(quán)限看,老師能幫個(gè)截圖給我看下偶然所得匯總申報(bào)這個(gè)界面嗎?
現(xiàn)金流量表怎么做?需要簡單容易操作的
本季度未達(dá)30萬,免征增值稅,減征額應(yīng)該是按照100000/1.01*3%計(jì)入營業(yè)外收入還是按照100000/1.01*1%,因?yàn)槲野凑掌泵娴亩愵~(1%)來計(jì)入營業(yè)外收入,申報(bào)時(shí)提示我申報(bào)的增值稅減征,免稅合計(jì)數(shù)大于營業(yè)外收入金額!
老師好,請問企業(yè)所得稅季度報(bào)表“已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”應(yīng)該如何填寫呢?謝謝
請問老師,我買的高級會員,稅務(wù)師的課程在哪里學(xué)?課程里沒有呢
老師,被投資單位分配現(xiàn)金股利,借,應(yīng)收股利,貸長期股權(quán)投資-損益調(diào)整,什么情況用到,借投資收益,貸長期股權(quán)投資-損益調(diào)整
白菜干的開票稅率是多少,能否享受免稅政策
老師,新版的季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,所得稅費(fèi)用填在哪里呀?
老師利潤表本年累計(jì)金額和增值稅主表本年累計(jì)金額查4.58元老師可以做,借主營業(yè)務(wù)收入貸營業(yè)外收入可以做這樣的分錄嗎?
老師,我往外開的咨詢服務(wù)費(fèi),成本就是工資,工資15萬,我可以個(gè)稅申報(bào)5萬,其他的本月暫估,等下個(gè)月讓勞務(wù)公司給我開10萬的勞務(wù)發(fā)票嗎
可是他只說了好的 沒事,也沒說別的,正常應(yīng)該多說些話@董孝斌老師
不申報(bào)個(gè)稅嗎
業(yè)務(wù)招待費(fèi),一般是不申報(bào)個(gè)稅的,這個(gè)正常的業(yè)務(wù)
我前兩天提問還有老師回復(fù)要申報(bào),老師您要不在確認(rèn)一下呢
學(xué)員,你看老師截圖,也是不用 老師現(xiàn)在的公司,深圳的,發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)也是沒有扣繳個(gè)稅的,老師跟當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確認(rèn)過; 如果同學(xué),不放心,可以跟當(dāng)?shù)囟悇?wù)局電話確認(rèn)一下,比較保險(xiǎn)起見
但是手機(jī)這些好多都說要申報(bào)的
申報(bào)的話,肯定沒問題 但是招待費(fèi)確認(rèn)不用申報(bào),不然企業(yè)客戶很多,個(gè)稅系統(tǒng)每期維護(hù)好多員工;而且這個(gè)是跟企業(yè)日常銷售綁定的,日常經(jīng)營,