你好,看,應(yīng)交稅費(fèi)就可以了 按應(yīng)交稅費(fèi)借方發(fā)生額,如果是一般納稅人的增值稅看未交增值。
老師,你好!請(qǐng)問我想看看今年總共繳納多少增值稅,那銀行明細(xì)上是從1月開始還是2月開始查看呢?1月扣款是去年12月份的稅。
老師 我是小規(guī)模 我在23年12月份開了一張專用發(fā)票 24年1月份時(shí)候申報(bào)繳納稅款 我想問23年填應(yīng)交增值稅填多少 看哪個(gè)科目
老師你好,我如果要更正今年所有的個(gè)稅申報(bào),是要從1月直接開始更正申報(bào)嗎? 現(xiàn)在問題是我電腦在3月份壞過,自然人扣繳端現(xiàn)在看不到1-2月申報(bào)的報(bào)表?,F(xiàn)在如果要更正,那怎么操作
老師,你好!我們是施工單位,從1月開始到現(xiàn)在已經(jīng)繳納增值稅80萬了,但到10月底開票營(yíng)業(yè)收入才1000多萬,原本稅負(fù)率控制在3個(gè)點(diǎn)左右,按照繳納稅的情況來看已經(jīng)超出3點(diǎn)多了,那今年多繳納的稅能否留著明年用呢?
財(cái)管單選 2024預(yù)測(cè)銷售量3750、實(shí)際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測(cè)銷售量為多少
老師,對(duì)公司兼職銷售人員社保補(bǔ)助計(jì)啥科目合理,以前他預(yù)支了采購(gòu)款都計(jì)了其他應(yīng)付,還計(jì)這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個(gè)賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個(gè)賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開具銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項(xiàng),但是8月稅費(fèi)還是得交,這個(gè)怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購(gòu) 只要沒有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進(jìn)項(xiàng) 您看我理解的對(duì)不?
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會(huì)減少或者為0
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,第三小問,我認(rèn)為 借:銀行存款100 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)
24年12月2號(hào)簽合同,合同約定貨物于25年3月底之前發(fā)貨完畢,25年1至3月陸續(xù)發(fā)貨,購(gòu)買方?jīng)]有要求開發(fā)票,銷售方應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)收入?
老師發(fā)票加蓋公章還要開通會(huì)員的呀
計(jì)算基本每股收益和稀釋每股收益時(shí),題中有送股、可轉(zhuǎn)債、普通股 基本每股收益應(yīng)該包含哪些呢? 稀釋每股收益呢
你這個(gè)是統(tǒng)計(jì)什么的,是根據(jù)所屬期統(tǒng)計(jì)還是根據(jù)交款時(shí)間。
我也不確定,建筑業(yè)不是有最低稅負(fù)率,我們會(huì)計(jì)說要控制在3個(gè)點(diǎn),太低的話稅務(wù)會(huì)核查。我想看看今年根據(jù)營(yíng)業(yè)收入已經(jīng)繳納多少增值稅了,還需要繳納多少
好,那就是看所屬期。
第一季度的就看所屬期一到三月份,如果你是一般納稅人,看的是二月份兒到四月份交的。
好的,那我明白了。1月份繳納的稅還是屬于去年納稅額度范圍咯
對(duì)的,是的,是怎么做的?