您好,對的,就是這樣處理的
老師 我們公司19年取得高新技術(shù)企業(yè)證書后 研發(fā)費用一直沒有歸類細分過 每年企業(yè)所得稅匯算清繳研發(fā)這塊有的也沒填 是按小微企業(yè)報的所得稅 現(xiàn)在稅務(wù)那邊讓更之前的報表把研發(fā)費用填上 可研發(fā)費用沒有細分填寫不了 像這種情況怎么處理
您好老師,我們是軟件企業(yè)科技型中小企業(yè)及高新技術(shù)企業(yè),在本月申報季報所得稅主表時,研發(fā)加計扣除要選擇哪個比例,是75%還是100%,我選擇12提示我科小不在本行填列。選擇13,提示我高新技術(shù)企業(yè)的哪項,這要怎么填報
老師,你好,我們公司還不是高新企業(yè),只是為了后面申請高新企業(yè)不用更改之前的賬,現(xiàn)在在申報季度企業(yè)所得稅申報的時候,需要填寫研發(fā)費用加計扣除表嗎。
老師,我司還沒申請成為高新企業(yè),申報企業(yè)所得稅加計扣除是選企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用加計扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計扣除)還是企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用加計扣除(其他企業(yè)按100%加計扣除)嗎
老師,公司申請的專利證書上面開發(fā)完成時間都是在2017.2018.2019年的,然后我們在2020年那年申請高新技術(shù)企業(yè)時候年度匯算清繳企業(yè)所得稅報表填寫了研發(fā)費用,現(xiàn)在稅務(wù)讓我們把修改報表,說填寫研發(fā)費用也要把研發(fā)項目數(shù)量填寫上,那這個項目數(shù)量是填寫2017.20188/2019這些年的嗎?因為2020都沒有項目完成。
企業(yè)所得稅納稅申報第9行與9.1行數(shù)據(jù)怎么填?9.1行填的是不含稅預(yù)收款金額吧
老師,海關(guān)年檢在哪個系統(tǒng)做的
老師我第一個季度超過30萬了,我直接寫的應(yīng)交增值稅,但是我季末沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,附加稅也沒有計提。這個季度增值稅也沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅當中,但是附加稅計提了。這樣可以嗎?前一個季度的附加稅沒有計提可以嗎,是在本季度直接繳納做賬了。
老師,我想問一下,付供應(yīng)商的款少付了5毛錢,客戶開專票多開了5毛錢,有影響嗎
這種情況是不用納稅申報嗎?
公司裝修展廳產(chǎn)生的保潔人工費怎么入賬 計入銷售費用還是管理費用
老師,你好,我是簡易征收,應(yīng)稅局要求,在今年二季度預(yù)繳了1500萬收入的增值稅,當季按此收入也把附加稅及印花稅一并都計提申報繳納了,之后這幾個月我都是按當期真實的開票收入做未開票收入紅沖,附加稅和印花稅因為之前也是按那個金額繳納過了,所以想問一下,我現(xiàn)在后悔后面印花稅按0申報沒問題吧,等我的收入超過了之前的,我再按多出部分申報,對嗎?
請問調(diào)賬之后 季度報表和每個月增值稅報表都需要去稅務(wù)局修改嗎?還是只需要去修改增值稅報表?
老師,您好!請問老師一個問題 商貿(mào)公司開啤酒發(fā)票跟制造業(yè)企業(yè)的稅收編碼一樣嗎? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師,我發(fā)現(xiàn)公司的電子稅務(wù)局“未申報查詢”中有2021年一季度的記錄。需要去線下補錄嗎?
老師,我是把科目余額表中研發(fā)費用金額直接填寫在截圖這里對吧?
嗯對,這個是沒錯的哈
生成圖片中這樣,對嗎?是不是現(xiàn)在直接申報就可以了呀?
對的,這樣是直接申報