你好? 紅沖 35萬 再按 35萬發(fā)票入賬就行?
建筑行業(yè): 10月份暫估A項(xiàng)目分包款40萬,當(dāng)月已結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:工程施工-分包工程 貸:應(yīng)付款-暫估成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-分包工程 那12月份收到發(fā)票A項(xiàng)目分包款40萬發(fā)票,款還沒付。這個(gè)分錄我應(yīng)該怎做?
小規(guī)模企業(yè)、11月暫估費(fèi)用,借:工程施工-材料費(fèi)-暫估20000,貸:應(yīng)付賬款-暫估20000 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估20000,貸工程施工-材料費(fèi)-暫估20000,借本年利潤20000,貸主營業(yè)務(wù)成本-暫估20000,請(qǐng)問,12月份我要紅沖暫估、分錄該怎么寫,全部紅沖的分錄怎么寫
老師:小規(guī)模企業(yè),去年12月暫估成本55萬,做,借:工程施工 55萬,貸:應(yīng)付賬款-暫估 55萬,月末結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本 55萬 貸:工程施工 55萬 現(xiàn)匯算前已取暫估部分發(fā)票35萬,要怎么調(diào)整?
建筑企業(yè)1月暫估成本60萬并已結(jié)轉(zhuǎn),5月回來不含稅票只有55萬,以后不回來票了。分錄為1、借:工程施工-暫估60 貸:應(yīng)付賬款-暫估60 2、借:主營業(yè)務(wù)成本60 貸:工程施工_暫估60 3、借:工程施工-暫估-60 貸:應(yīng)付賬款-暫估-60 4、借:工程施工-材料55 貸:應(yīng)付賬款55 5、借:主營業(yè)務(wù)成本-5 貸工程施工-暫估-5,這樣對(duì)嗎?
我在去年年底的時(shí)候,做了工程施工暫估,會(huì)計(jì)分錄是,借:工程施工-暫估 200萬,貸:應(yīng)付賬款-暫估 200萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本-工程 200萬,貸:工程施工-暫估 200萬。今年要紅沖這筆暫估要怎么做分錄啊
老師銷售發(fā)貨收到款和沒收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗(yàn)證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗(yàn)證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票稅率是多少
老師,注冊(cè)一個(gè)公司專門用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個(gè)公司開利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價(jià)款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時(shí)間先后順序來的嗎
老師,拉我進(jìn)建筑業(yè)的實(shí)操群
老師,工商年度報(bào)告那個(gè)從業(yè)人數(shù)跟稅務(wù)年報(bào)一樣嗎,是一年度平均人數(shù)
老師,能否給一下最新的電子口岸網(wǎng)址
沒回來發(fā)票的納稅調(diào)整交稅就行
55萬的暫估里,只回來了35萬,我這樣做對(duì)不?借:主營業(yè)務(wù)成本 -55萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -55萬, 再做:借:以前年度損益調(diào)整 35萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估 35萬。
你好 不對(duì) 第一個(gè)分錄是 35對(duì)? 沒回來的不沖??