對的,是的,正確的,這個你申報了增值稅嗎?

民非組織 1.收到個人捐款怎么做分錄 2.收到公司捐贈收入開了發(fā)票生活服務(wù)*捐贈收入(非限定項目)和現(xiàn)代服務(wù)*其他現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)(限定項目)這兩張發(fā)票怎么做分錄 3.21年付了銀行手續(xù)費(fèi),直接從對公戶扣了,但是今年出納還報銷了這部分手續(xù)費(fèi)金額,導(dǎo)致其它應(yīng)收款掛賬手續(xù)費(fèi)金額 4.辦刷卡機(jī)刷了一分錢,除了做現(xiàn)金存銀行還有什么方法
收到貨款,什么時候借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 是不是在這之前沒收到貨款已經(jīng)做了一筆分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)如果是確認(rèn)收入的時候已經(jīng)收到貨款,那就直接入賬銀行存款就行了吧?還有萬一銷售出去沒開票的,就是無票收入,那要體現(xiàn)銷項稅嗎?
老師,收到的個稅手續(xù)費(fèi)退還做的分錄:借:銀行存款 貸:其他收益 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 沒有影響收入。在申報增值稅的銷售額和賬里面的收入查了其他收益的金額,這種情況對不對?
老師,我們公司有進(jìn)出口業(yè)務(wù),發(fā)生業(yè)務(wù)有開票給國外公司。問題一,這筆發(fā)票要怎么做會計分錄??問題二,收到發(fā)票這筆款項又怎么做會計分錄?借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入(這筆不用體現(xiàn)應(yīng)交增值稅-銷項稅額)嗎?收到這筆款項的差額計入財務(wù)管理,是跟根據(jù)什么來計算的?借銀行存款貸應(yīng)收賬款差額做財務(wù)費(fèi)用匯兌損益
年初收到退回個稅手續(xù)費(fèi)163.7,專管員讓做無票收入,做了153.88收入,9.82的銷項稅額,分錄做的銀行存款163.7 貸方其他業(yè)務(wù)收入153.88,銷項稅額9.82 這么做有問題不,賬表核對是總是差了9.82元
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商不提供發(fā)票,這種做沖賬行為可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
單位承接設(shè)計臺歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個項目及稅率?
老師,單位補(bǔ)繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個員工離職的,這種個人部分怎么操作
老師,請問公司有兩個股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個股東沒有實際入股,另外實繳了,沒有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計報告上允許有錯別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個貨的進(jìn)項稅幾個月之前就已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國慶發(fā)的節(jié)費(fèi),我沒有單獨(dú)計提,是跟工資一起計提的,個稅也跟工資一起申報了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費(fèi)是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費(fèi)用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個人,25年確定對方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理
但是現(xiàn)在是賬表核對時,我的申報表上的營業(yè)收入比財務(wù)賬上的營業(yè)收入多9.82元
哦,你是不需要交稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了嗎?還是怎么了?
是一般納稅人還是小規(guī)模的?
一般納稅人,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外
你賬上沒有做收入,他哪來的收入,你做的是銷項稅額9.82,你看一下完整的這個銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去了。
那這個應(yīng)該怎么做
你上面的賬務(wù)處理是完全正確的呀,你去看一下這個銷項怎么結(jié)轉(zhuǎn)的,去看明細(xì)。
找不到咋回事
你好,截圖你的銷項稅明細(xì)賬看一下。
可以看到圖片嗎
你好,完整的能看一下嗎?你這只有發(fā)生額。