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老師,我們公司有進(jìn)出口業(yè)務(wù),發(fā)生業(yè)務(wù)有開票給國外公司。問題一,這筆發(fā)票要怎么做會(huì)計(jì)分錄??問題二,收到發(fā)票這筆款項(xiàng)又怎么做會(huì)計(jì)分錄?借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入(這筆不用體現(xiàn)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額)嗎?收到這筆款項(xiàng)的差額計(jì)入財(cái)務(wù)管理,是跟根據(jù)什么來計(jì)算的?借銀行存款貸應(yīng)收賬款差額做財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益

2023-10-23 13:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-23 13:02

借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 差額做財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益 匯兌差異

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借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 差額做財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益 匯兌差異
2023-10-23
不用寫應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),因?yàn)槟闶且话慵{稅人的話,你有退稅不需要繳納,開的是零稅率的。
2023-10-23
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 差額做財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益
2023-10-23
你好,借銀行存款貸預(yù)收賬款一般做這個(gè)。
2025-02-26
1.沖回之前的分錄:借:應(yīng)收賬款 -31800(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入 -30000(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)-1800(紅字) 2.調(diào)整預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款之間的差額:借:預(yù)收賬款 16800貸:應(yīng)收賬款 16800 3.重新入賬正確的應(yīng)收賬款金額:借:應(yīng)收賬款 45000貸:主營業(yè)務(wù)收入 42500應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2500
2023-12-27
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