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我想請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,我們收到的商業(yè)匯票到期已經(jīng)到賬,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 借:應(yīng)收票據(jù)——商業(yè)承兌匯票×××     貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ×××       主營(yíng)業(yè)務(wù)收入××× 借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù)嗎

2020-03-31 15:52
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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同學(xué),你做的分錄沒(méi)錯(cuò)

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同學(xué),你做的分錄沒(méi)錯(cuò)
2020-03-31
你好,銷售業(yè)務(wù),發(fā)生時(shí)即收到部分貨款和承兌匯票,是做第一筆分錄。
2023-05-28
您好,是的,要把應(yīng)收賬款在賬上走平
2024-09-09
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2023-04-07
你好,可以的,可以這樣處理的。
2023-12-21
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