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老師 我個體戶申報季報,想問下 我這個季度在稅務局代開了一筆27萬專票 。稅額已繳納 。 我想問 我這次在電子稅務局里面申報要怎么填呢 填在第多少列

2023-10-23 10:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-23 10:59

你好,在主表第2行填專票的不含稅金額,如果是1%的稅率,減免稅申報填減免的2%

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快賬用戶9984 追問 2023-10-23 11:19

老師 我是本季度:電子普票開具不含稅金額2871.29 稅額 28.71 ; 代開專票 已繳納稅款不含稅金額 294059.41 稅額2940.59;合計金額是季度不超過三十萬; 您看我這填的 怎么還是有問題呢 ?還是要交稅呢

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快賬用戶9984 追問 2023-10-23 11:21

老師 您幫我看看要怎么填啊

老師 您幫我看看要怎么填啊
老師 您幫我看看要怎么填啊
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齊紅老師 解答 2023-10-23 11:27

第1行=第2行294059.41,第10行=2871.29, 減免稅申報填減免的294059.41*2% 第21行預交的稅款,填在稅局預交的增值稅

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快賬用戶9984 追問 2023-10-23 11:38

老師 那個減免稅申報表我選的小規(guī)模增值稅減按1% 那條填的 ,不知是不是有問題?主表還是要交稅

老師  那個減免稅申報表我選的小規(guī)模增值稅減按1% 那條填的 ,不知是不是有問題?主表還是要交稅
老師  那個減免稅申報表我選的小規(guī)模增值稅減按1% 那條填的 ,不知是不是有問題?主表還是要交稅
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齊紅老師 解答 2023-10-23 11:41

那個是代碼是正確的,減免的稅金是2%

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快賬用戶9984 追問 2023-10-23 11:42

我填的金額是按照294059.41*0.02=5881.18來填的;您看下我主表 有問題嗎 怎么還是要補稅額呢

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齊紅老師 解答 2023-10-23 11:43

第21行預交的稅款,填在稅局預交的增值稅

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快賬用戶9984 追問 2023-10-23 11:48

老師 21行沒辦法填 是自動出來的 是灰色

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齊紅老師 解答 2023-10-23 11:49

你們稅局代開發(fā)票沒有交稅?那么就得交

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快賬用戶9984 追問 2023-10-23 11:54

交了的老師 當時稅務局代開發(fā)票就要當場交的

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齊紅老師 解答 2023-10-23 11:57

那么只有聯(lián)系稅局12366處理了,不然就重復交稅了

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