你好,在主表第2行填專票的不含稅金額,如果是1%的稅率,減免稅申報填減免的2%
盈利能力分析的相關理論基礎
工商年報去年成立現(xiàn)在怎么報年報
哪里下載工商年報pdf
老師,匯算清繳里的資產(chǎn)折舊調整明細表,能說下每列之間關系嗎
老師,一般納稅人月末增值稅都是怎么處理的?通常情況下大部分企業(yè)都會發(fā)生哪些進項銷項這些
關鍵只是提前開了發(fā)票也沒有付款啊,也沒有提供服務啊,怎么計入預收賬款
開了發(fā)票還沒有提供服務,怎么確認收入啊,
老師先開了發(fā)票,沒有付款,然后也還沒有提供服務,怎么做賬
農(nóng)業(yè)合作社匯算清繳跟一般企業(yè)一樣么?是不是有財政補貼撥款之類的要填個減免表?
老師,現(xiàn)在稅務局都是按開票比對啊,如果預收款還沒有提供服務,開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務再確認收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會引起預警
老師 我是本季度:電子普票開具不含稅金額2871.29 稅額 28.71 ; 代開專票 已繳納稅款不含稅金額 294059.41 稅額2940.59;合計金額是季度不超過三十萬; 您看我這填的 怎么還是有問題呢 ?還是要交稅呢
老師 您幫我看看要怎么填啊
第1行=第2行294059.41,第10行=2871.29, 減免稅申報填減免的294059.41*2% 第21行預交的稅款,填在稅局預交的增值稅
老師 那個減免稅申報表我選的小規(guī)模增值稅減按1% 那條填的 ,不知是不是有問題?主表還是要交稅
那個是代碼是正確的,減免的稅金是2%
我填的金額是按照294059.41*0.02=5881.18來填的;您看下我主表 有問題嗎 怎么還是要補稅額呢
第21行預交的稅款,填在稅局預交的增值稅
老師 21行沒辦法填 是自動出來的 是灰色
你們稅局代開發(fā)票沒有交稅?那么就得交
交了的老師 當時稅務局代開發(fā)票就要當場交的
那么只有聯(lián)系稅局12366處理了,不然就重復交稅了