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老師,2019年10月份成為一般納稅人,22年勾選抵扣了2019年4月份的一張專有發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2019年4月份公司是小規(guī)模納稅人不可以進(jìn)項抵扣,請問現(xiàn)在這筆稅額怎么處理?

2023-10-23 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-23 10:10

同學(xué),你好 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

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快賬用戶2250 追問 2023-10-23 10:11

請問要改以前的申報表嗎?申報表怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2023-10-23 10:13

同學(xué),你好 就是把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出填在申報表 登錄電子稅務(wù)局申報客戶端,進(jìn)入申報頁面,在申報列表中選擇附表二,點擊右側(cè)的填寫申報表。 打開增值稅申報表附表二,找到第二部分進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額。?

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快賬用戶2250 追問 2023-10-23 10:22

不用改以前的申報表?勾選系統(tǒng)需要操作嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-23 10:24

同學(xué),你好 不用改的

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快賬用戶2250 追問 2023-10-23 15:05

老師,關(guān)于抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的時間,必須是在抵扣當(dāng)期轉(zhuǎn)出嗎?我是2022年7月份抵扣的,稅務(wù)局說要在當(dāng)期轉(zhuǎn)出,我要改2022年7月的報表嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-23 15:06

同學(xué),你好 稅務(wù)局說要在當(dāng)期轉(zhuǎn)出,我要改2022年7月的報表嗎? 在2022年7改

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快賬用戶2250 追問 2023-10-23 15:07

只需要改2022年7月就可以了吧,后面的不要改嗎?,需要交增值稅,肯定也會產(chǎn)生附加稅,賬務(wù)要不要改?

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齊紅老師 解答 2023-10-23 15:08

同學(xué),你好 對應(yīng)的都要改,后面的不要改

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快賬用戶2250 追問 2023-10-23 15:10

后面的不改,企業(yè)所得稅和附加稅的累計會有一點點差異

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齊紅老師 解答 2023-10-23 15:11

同學(xué),你好 這個不要緊的

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快賬用戶2250 追問 2023-10-23 15:21

多出了附加稅,可以計提到本年嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-23 15:22

同學(xué),你好 多出了附加稅,也是在2022年更正的

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快賬用戶2250 追問 2023-10-23 15:25

要更正2022年7月及7月后的財務(wù)報表是嗎?申報系統(tǒng)只要更正2022年7月那一期就可以了是吧

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齊紅老師 解答 2023-10-23 15:25

同學(xué),你好 嗯嗯,是的

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快賬用戶2250 追問 2023-10-23 15:27

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-10-23 15:27

不客氣,祝工作順利

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