你好,代攤費(fèi)用你看下有這個(gè)嗎?
老師,長(zhǎng)期待攤銷費(fèi)用在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)該提現(xiàn)在哪一邊呢?我科目余額表平了,資產(chǎn)負(fù)債表沒平。
老師,財(cái)務(wù)季度報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表中沒有待攤費(fèi)用列式,那這個(gè)待攤費(fèi)用應(yīng)該填在報(bào)表哪一行?是合并到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面嗎?
老師,在農(nóng)民合作社資產(chǎn)負(fù)債表里,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用余額填寫在哪一列呢
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用在資產(chǎn)負(fù)債表里,歸入哪個(gè)項(xiàng)目?
老師長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,合作社資產(chǎn)負(fù)債表沒有該填在哪項(xiàng)
老師,當(dāng)月開的發(fā)票當(dāng)月紅沖了,還用做賬務(wù)處理嗎
前幾年有一筆所得稅交了 但是沒如所得稅費(fèi)用 還掛在應(yīng)交所得稅借方呢 75塊錢我能直接入到當(dāng)年的所得稅費(fèi)用里面嗎
就是我4月份申報(bào)個(gè)稅,沒享受到附加扣除,個(gè)稅扣了140元,然后我現(xiàn)在重新更正申報(bào),系統(tǒng)顯示我4月份不要交個(gè)稅,然后我申報(bào)了。顯示不要扣個(gè)稅,現(xiàn)在就是怎么辦,到時(shí)候匯算清繳的時(shí)候會(huì)不會(huì)不會(huì)退給我呀?
24年已報(bào)完匯算清繳和財(cái)務(wù)報(bào)表,發(fā)現(xiàn)一筆賬記為了借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款 實(shí)際上應(yīng)該記借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸預(yù)付賬款。但24年匯算清繳沒有納稅調(diào)增,現(xiàn)在是不是更正匯算清繳,調(diào)增就是正確的處理方法呀
老師,還沒發(fā)貨先給客戶開票了,內(nèi)賬上要怎么做賬?不是虛開
企業(yè)自己報(bào)關(guān)出口,沒有報(bào)關(guān)費(fèi)的發(fā)票。出口成交方式FOB能退稅嗎?會(huì)不會(huì)判別為單據(jù)不齊全?
個(gè)人一般企業(yè),日常開銷沒有發(fā)票賬務(wù)怎么處理
老師,材料已經(jīng)到了,發(fā)票沒有收到,怎么做賬? 材料入庫(kù),未收到發(fā)票時(shí), 借:原材料-暫估-材料名**元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商名稱**元 生產(chǎn)領(lǐng)用材料時(shí), 借:生產(chǎn)成本-直接材料-材料名稱**元 貸:原材料-暫估-材料名**元 收到發(fā)票時(shí), 借:原材料-生產(chǎn)主料-材料名**元 借:進(jìn)項(xiàng)稅額**元 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商**元 紅沖前面的暫估, 借:原材料-暫估-材料名稱**元(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商**元(負(fù)數(shù)) 紅沖前面的成本, 借:生產(chǎn)成本-直接材料-材料名稱**元(負(fù)數(shù)) 貸:原材料-暫估-材料名**元(負(fù)數(shù)) 重做前面的成本, 借:生產(chǎn)成本-直接材料-材料名**元 貸:原材料-生產(chǎn)主料-材料名**元 是這樣做賬環(huán)節(jié)嗎,老師?
電子稅務(wù)局完稅證明開具,除了,我要辦稅,開具證明外還有什么方法
老師你好,我公司付給個(gè)人的運(yùn)費(fèi),沒有發(fā)票,怎么做?每個(gè)人的價(jià)格也不高,都是不超五百,但是整批運(yùn)費(fèi)有大幾萬(wàn),哦對(duì)我還是自產(chǎn)自銷免稅企業(yè)。也不涉及交所得稅,請(qǐng)問(wèn)做賬怎么處理?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
老師沒有
你好,截圖你的報(bào)表看一下的。
老師這個(gè)是電子稅務(wù)局導(dǎo)出的合作社模板
預(yù)付賬款也沒有嗎?
那你放到應(yīng)收款項(xiàng)里面的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。