您好,沒(méi)問(wèn)題? ?可以這么做
老師 請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 我們公司的員工借款去購(gòu)買材料 然后我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 付款給她的時(shí)候我就忘記之前他掛帳了 我就做的借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 我現(xiàn)在要調(diào)賬 這分錄怎么做呢老師
老師啊,我們幫掛靠的公司開票給甲方,我們做賬的話,開票確認(rèn)收入,稅錢他給我們了。我是公司項(xiàng)目獨(dú)立核算。開票的稅錢也會(huì)交給公司。我是這么做的分錄,1,借銀行存款 貸預(yù)收賬款 2,借預(yù)收賬款 貸其他應(yīng)付款 武漢公司 3,借,其他應(yīng)付款 武漢公司 貸,銀行存款,這樣有一個(gè)問(wèn)題,就是開票增值稅費(fèi)我怎么做分錄才能把預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款 武漢公司,這兩個(gè)科目做平。
老師好,我們公司借給別的公司一筆人民幣費(fèi)用30萬(wàn),我做賬借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,現(xiàn)在我們又欠了人家一筆費(fèi)用70萬(wàn),對(duì)方公司說(shuō)之前的借款30萬(wàn)就抵扣了,我們?cè)僦苯痈?0萬(wàn)就行,可以這樣嗎?怎么做賬呢
老師,我們公戶借給別家公司30萬(wàn),現(xiàn)在欠費(fèi)70萬(wàn),我想把30萬(wàn)其他應(yīng)收款直接轉(zhuǎn)為應(yīng)付賬款,再直接付剩下的40,借應(yīng)付賬款30貸其他應(yīng)收款30借應(yīng)付賬款40貸銀行存款40,我這樣做賬,再補(bǔ)開一張70的全額發(fā)票是嗎
老師,婦幼保健院以購(gòu)買醫(yī)療物資給我們打款800萬(wàn),會(huì)計(jì)做的賬借:銀行存款,貸預(yù)收賬款,我們又把800萬(wàn)借給國(guó)資公司借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,現(xiàn)在我們出了一個(gè)委托函委托國(guó)資把錢直接還給婦幼,這樣我們?nèi)揖推劫~了,做的會(huì)計(jì)分錄是,借:預(yù)收賬款,貸:其他應(yīng)收款。這樣可以?
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更了單位名稱和法人名字,要按最新的變更日期30日之內(nèi)去做稅務(wù)登記嘛?(營(yíng)業(yè)執(zhí)照日期2025年5月16號(hào))
老師 如果公司24年有欠繳社保的 工商年報(bào)的時(shí)候 要填欠繳多少 那我是把欠繳的公司負(fù)擔(dān)的的和個(gè)人負(fù)擔(dān)的要全部加起來(lái)填寫嗎
老師您好,有代賬公司幫我們報(bào)個(gè)稅。 我們給他們一個(gè)員工的工資是8000元,他們按照8000元報(bào)個(gè)稅的。 但是實(shí)際上員工工資,對(duì)公賬戶給發(fā)了7800,這種情況,資金和報(bào)稅金額不一致。 請(qǐng)問(wèn)老師我該怎么辦呢?公賬發(fā)8000,讓他把200送回來(lái)還是? 否則怕有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啊,不知道怎么做,或者提前發(fā)200,下個(gè)月少發(fā)點(diǎn)?
公司有部分員工是未繳納社保的,老板擔(dān)心產(chǎn)生糾紛,員工勞動(dòng)仲裁有麻煩。怎么可以避免這類情況發(fā)生
@樸老師,你們這個(gè)82765.26包含要扣的14600嗎? 是的,老師,包含
在養(yǎng)老院交2000,又在護(hù)理院用醫(yī)保刷2000,現(xiàn)在需要在護(hù)理院退500,分錄怎么寫
老師,從實(shí)務(wù)的角度上,我們是23年成立的公司,23年--24年3月的開辦費(fèi)有1萬(wàn)左右沒(méi)有票,匯算時(shí),我不調(diào)增,有多大的風(fēng)險(xiǎn)
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下高校的固定的宣傳欄應(yīng)該入固定資產(chǎn)的哪一類呢?
請(qǐng)問(wèn)居民企業(yè)之間的借款合同要交印花稅嗎
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的支出取得專票能抵進(jìn)項(xiàng)稅么?
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