是的,就是按照這個數(shù)字申報
老師,申報個稅的工資,我是按實際發(fā)放給員工的和員工個人負擔社保的合計數(shù)申報。這樣對嗎?
老師,工商年報,社保單位繳費基數(shù),如何填寫, 我單位員工人數(shù)20人,實際只繳納保險10人,是應該按照20人的工資總額申報,還是這10個人的工資總額申報
老師 員工實際發(fā)放的工資加上單位應該給繳納的社保 這兩個數(shù)加起來去申報個稅嗎
老師,我這個月做工資時發(fā)現(xiàn)有位員工社保中的失業(yè)保險稅局未扣款成功,每月員工社保個人繳納部分為405.63,但實際代扣代繳只有386.31,那我做工資和申報個稅時是按實際賬上扣繳的社保金額386.31申報,還是按實際員工應繳納金額405.6做工資和申報個稅?
老師您好,12月發(fā)放了11-12月兩個月的工資,個稅是這兩個月的工資加起來申報對嗎?社保等扣除數(shù)也要填兩個月的對嗎
老師 所得稅預繳申報 時 以計入成本費用的職工薪酬為80000 然后實際支付給職工的薪酬為100000這樣合理嗎
老師,如果是法人,代收A公司的房租,那分錄是做:借銀行,貸:應收-A公司還是貸:其他應收款-法人?
成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,可以跨月補結(jié)轉(zhuǎn)么
享受國家政策,需要通過聯(lián)合社進行補助,例如合作社國家補助20萬,那么就需要合作社開票給聯(lián)合社20萬的票。國家把款打給聯(lián)合社,聯(lián)合社然后再轉(zhuǎn)還給合作社分別怎么做賬?
老師,我?guī)ど线M賬20080.06,實際抵扣進項20183.02,差57.96,怎么也找不到原因了呢?應該從哪里找起啊
請問老師,我收到了客戶的貨款,當月還開了發(fā)票,那我做賬的時候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,還是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,借:銀行存款,貸:應收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預繳的所得稅 分錄為借:應交稅費—預繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應交稅費—預繳所得稅科目還是所得稅費用這個科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當日,按當日匯率計算收入。從美元戶轉(zhuǎn)到人民幣戶,借方:按照銀行回單上的結(jié)匯匯率計算人名幣賬戶金額,貸方按外幣戶收款當日匯率計算金額,差額計入?yún)R兌損益,我這樣做對嗎?
老師資產(chǎn)負債表里的年初余額指的是什么
集體的應付職工薪酬包含個人繳納社保的部分嗎
包含的,但是個人部分需要計提里面減去個人負擔的
那就是說申報個稅的應付職工薪酬里面的應發(fā)就是實發(fā)加上個人承擔的部分都要申報 是嗎
對,就是扣除社保之前的工資