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請問一下當月用銷項1000抵扣了進項1000的分錄要怎么做?需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)時的分錄又怎么做?

2023-10-22 14:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-22 14:01

您好,同學。二者對沖即可。 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1000 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1000

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快賬用戶7503 追問 2023-10-22 14:02

沒有繳納還需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-22 14:04

您好,同學。這樣結(jié)轉(zhuǎn)一下即可,否則銷項稅額、進項稅額都還有余額的。

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快賬用戶7503 追問 2023-10-22 14:06

月末了就做這一筆分錄就可以了哇?

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齊紅老師 解答 2023-10-22 14:08

是的,同學。您的情況這一筆分錄就可以的。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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