您好,同學(xué)。二者對(duì)沖即可。 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1000

1.本月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng),月末需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?怎么做? 2.下個(gè)月用留底稅額來抵扣的時(shí)候,怎么做分錄
老師你好 我本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 我做了進(jìn)銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn) 然后余額為負(fù)數(shù) 要下個(gè)月留抵 然后我留抵分錄怎么做 下個(gè)月不需要繳納本月增值稅 但是下個(gè)月底要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅 下個(gè)月底的結(jié)轉(zhuǎn)分錄那個(gè)留抵稅金需要如何做
請(qǐng)問一下這個(gè)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),請(qǐng)問月末要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎?例如:2023年2月份,銷項(xiàng)350萬,進(jìn)項(xiàng)300萬,這個(gè)月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢?2023年3月份,進(jìn)項(xiàng)180萬,銷售160萬,請(qǐng)問這個(gè)時(shí)候又怎么做月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄呢?請(qǐng)老師寫出2、3月份相對(duì)應(yīng)的月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,并在分錄后面加上對(duì)于的數(shù)字,謝謝
請(qǐng)問當(dāng)月的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅和當(dāng)月的銷項(xiàng)稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,怎么做分錄
請(qǐng)問一下當(dāng)月用銷項(xiàng)1000抵扣了進(jìn)項(xiàng)1000的分錄要怎么做?需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的分錄又怎么做?
老師,公司買了一輛賓利轎車,可是稅前抵扣嗎
老師,現(xiàn)在的受益人備案,如何操作?
小規(guī)模納稅人,這個(gè)月開票預(yù)計(jì)開160萬,要交1個(gè)點(diǎn)的增值稅和附加稅12個(gè)點(diǎn)除以2的稅嗎?
老師,我們老板問我一些機(jī)器改造費(fèi)用,我是按內(nèi)賬告訴他,還是外賬。有些沒有票用其他油票和其他的代替的。
老師,賬面已經(jīng)沒有錢了,其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入后導(dǎo)致本年利潤有14萬,這個(gè)繳納完企業(yè)所得稅后,股東還要繳納20%的個(gè)稅嗎?
老師,殘保金要怎么申報(bào)?是用去年的數(shù)據(jù)來申報(bào)嗎?
老師這個(gè)怎么填寫。。。是我找錯(cuò)了位置嗎
8500元工資第一個(gè)月上多少錢稅
注冊(cè)資本是100萬,但是沒有打錢進(jìn)去后期收到貨款之后做賬需要寫一部分實(shí)收資本嗎
個(gè)稅每月最晚什么時(shí)候申報(bào)?


沒有繳納還需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
您好,同學(xué)。這樣結(jié)轉(zhuǎn)一下即可,否則銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額都還有余額的。
月末了就做這一筆分錄就可以了哇?
是的,同學(xué)。您的情況這一筆分錄就可以的。