您好,同學。二者對沖即可。 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)1000 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1000
老師,為什么我的資產(chǎn)負債表里應交稅費一欄出現(xiàn)負數(shù)呀?圖片上24年沒有計提費用!25年怎么做賬務
請問專票當月抵扣的夠了,只做費用入賬下月抵扣可以嗎?怎么做賬?
國內(nèi)公司為泰國公司提供出口檢測服務,開票稅率 是0還是6%,國內(nèi)公司負責檢測,出口到泰國,開票稅率為0需具備什么資料,沒有銷售貨物一樣可以出口開票稅率為0,報稅可以退稅6%吧
找郭老師,有問題咨詢
外地出差招待客人記什么費用?
410000是頭+107000是掛=517000元的新車車輛購置稅是多少老師
一般納稅人2012年車出售,需要交多少增值稅呀?
老師,你好,我們租了一下辦公司,房東不能開房屋租賃費,請問能開哪些費用合規(guī)些呢?
員工一直在A公司發(fā)工資,A公司現(xiàn)在申報的是6月稅期,5月的工資,但是從六月開始換到B公司發(fā)工資了,B公司新注冊的,申報的是6月工資,這么申報的,這樣該員工就出現(xiàn)6月稅期申報了兩次工資,一次5月工資,一次6月工資,這樣匯算清繳的時候就13個月工資了,這種情況該怎么處理呢
老師,個人獨資企業(yè),電子稅務局里面進去,增值稅,印花稅,財務報表,他這個是正常報嗎,還有經(jīng)營所得也需要報是嗎?謝謝
沒有繳納還需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
您好,同學。這樣結(jié)轉(zhuǎn)一下即可,否則銷項稅額、進項稅額都還有余額的。
月末了就做這一筆分錄就可以了哇?
是的,同學。您的情況這一筆分錄就可以的。