你好,沒有其他的業(yè)務(wù)的話是正確的 一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零,他就不應(yīng)該再交稅了
老師,我上個月有未開票收入,申報增值稅的的時候未開票收入里填寫了數(shù)據(jù),這個月客戶讓把發(fā)票開出來了,那增值稅申報的時候在未開票收入里填寫相應(yīng)的負(fù)數(shù)嗎?這樣做,他們說會有風(fēng)險,怕稅務(wù)有預(yù)警
老師您好,我想請教下上月部分未開票走的無票收入,申報時在未開具發(fā)票那填寫的數(shù),那這個月這部分開出來了,我應(yīng)該沖無票,再走一個正確的,申報增值稅時沖的這部分無票,是在未開具發(fā)票那填寫負(fù)數(shù)嗎?正確的在開具發(fā)票那填寫,這樣對嗎
老師,現(xiàn)在能更正之前月份申報的數(shù)據(jù)嗎?我8月份因為我們是學(xué)校,那個月學(xué)生退學(xué)費,所以是負(fù)數(shù),然后我收入填寫了負(fù)數(shù),但是現(xiàn)在覺得應(yīng)該不能填寫負(fù)數(shù),如果是負(fù)數(shù)就0申報,把這個月的負(fù)數(shù)收入和9月的加在一起申報在9月是這樣嗎?
老師,以前申報過無票收入,現(xiàn)在開票了,要在未開具發(fā)票那里填負(fù)數(shù),但是我當(dāng)期還要申報其他的無票收入,那這樣負(fù)數(shù)和正數(shù)填一個空里不就抵消了嗎,這樣應(yīng)該怎樣申報呀
老師,請問一下,以前的銷售,當(dāng)時沒有開票就無票收入申報了,上月客戶來找開,就開出去了,那么申報過了這次申請以負(fù)數(shù)填到無票收入里,那么請問賬怎么做?
老師個體工商戶用業(yè)主個人賬戶收款開票有問題嗎?
請問匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷表中資產(chǎn)原值合計數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)原值要一致嗎,我只填本年折舊的原值行嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費怎么算?
一般納稅人報廢使用過的二手車,未抵扣增值稅,殘值收入稅率是多少
老師,這種在word里怎么安要求用不同的樣式連接?圖片右側(cè)是要求
車賣給個人,有哪些稅
老師,公司以租代購來的車輛,每期按付款金額來開發(fā)票,這樣應(yīng)該怎么入賬?可以直接入固定資產(chǎn)嗎
這種發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師,公司沒報稅被查到,不了稅款用不用法人人臉識別啊
請問施工人員工資是計提在施工成本里面,個稅已經(jīng)申報了,并沒有計入主營成本,需要納稅調(diào)增嗎?
不對吧老師,但是我當(dāng)期還要申報其他無票收入呀,這部分是應(yīng)該交稅的,只是以前申報過的部分來填負(fù)數(shù)
相當(dāng)于本期在無票收入那里要填寫以前期間無票收入的負(fù)數(shù),然后本期還有其他的無票收入需要申報
之前做了無票收入,未開具發(fā)票正數(shù) 現(xiàn)在開了發(fā)票 發(fā)票開具正數(shù) 未開具發(fā)票負(fù)數(shù)
老師,您能認(rèn)真看一下問題嗎
以前申報過的填負(fù)數(shù)我知道,我是想問你,我本月產(chǎn)生了其他的無票收入,我本月也要申報這部分稅款,應(yīng)該怎樣去填寫
負(fù)數(shù)無票收入?正數(shù)無票收入填寫再無票收入 開具的發(fā)票正常填寫本月開的