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老師,現(xiàn)在能更正之前月份申報的數(shù)據(jù)嗎?我8月份因為我們是學(xué)校,那個月學(xué)生退學(xué)費,所以是負數(shù),然后我收入填寫了負數(shù),但是現(xiàn)在覺得應(yīng)該不能填寫負數(shù),如果是負數(shù)就0申報,把這個月的負數(shù)收入和9月的加在一起申報在9月是這樣嗎?

2022-12-07 08:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-07 08:33

同學(xué),你要更正什么申報

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快賬用戶2852 追問 2022-12-07 08:33

增值稅申報納稅表

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齊紅老師 解答 2022-12-07 08:35

你好,同學(xué),可以在電子稅務(wù)局更正申報

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快賬用戶2852 追問 2022-12-07 08:36

主要是擔心現(xiàn)在時間有點久了,更正申報有什么要求沒有

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齊紅老師 解答 2022-12-07 08:37

同學(xué),你要更正8月,后面的都 要更正一遍,不然不連續(xù)

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快賬用戶2852 追問 2022-12-07 08:43

老師,我們是學(xué)校,是免增增值稅的,不修改是不是也可以呢,就是八月收入是負數(shù),我在收入那里填寫了負數(shù)。導(dǎo)致后面每期免稅勞務(wù)那里都有8月的負數(shù)。

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齊紅老師 解答 2022-12-07 08:46

同學(xué),建議你去更改,

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同學(xué),你要更正什么申報
2022-12-07
你好!針對你這筆業(yè)務(wù)是在3月把稅交了,4月補開票,在4月開票后申報表中就在未開票收入那里填入負數(shù),而在開票數(shù)據(jù)里面填入正數(shù),這樣一正一負,在4月就不用交稅了,實際上這筆業(yè)務(wù)在3月提前把稅交了
2019-08-08
你好,沒有其他的業(yè)務(wù)的話是正確的 一正數(shù)一負數(shù)是零,他就不應(yīng)該再交稅了
2023-10-22
你是開票的時候,開票系統(tǒng)已經(jīng)按照正數(shù)-負數(shù)后的實際金額來報稅的!填報是按照實際填數(shù)!
2022-01-14
您好,應(yīng)該是可以遞減的,您手動修改下
2022-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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