同學(xué),你要更正什么申報
老師們,12月份廠家退了六月份開的票,因此12月開了負數(shù)的發(fā)票。申報12月增值稅時,系統(tǒng)上給的數(shù)沒有減掉12月份開的負數(shù)銷項稅額,這負數(shù)稅額是不能扣作嗎?還是得自己手動改更。現(xiàn)在系統(tǒng)上扣的稅額是:237311.54。這是十二月份開的正數(shù)發(fā)票。開了一張負數(shù)的稅額是:65564.20。做賬的本月發(fā)生的銷項稅額是1759908.70(237311.54(正數(shù)稅額)-65564.2(負數(shù)稅額)=1759907.7)。那報稅在,是不是得手動更改填寫,由原來的237311.54更改成1759908.70?
我想問一下在9月份申報表,因為沒來得及開發(fā)票,所以在9月份申報表填了未開具收入,等到10月份再回相應(yīng)發(fā)票,但是10月份開的發(fā)票因為有問題,所以在11月份沖紅部分發(fā)票,但這個月申報10月份的時候發(fā)現(xiàn)在未開具發(fā)票收入填回相應(yīng)收入負數(shù),沖回9月份填的未開具發(fā)票收入,以及加上10月份的收入,但申報表顯示比對不通過,應(yīng)該怎么填申報表
老師,現(xiàn)在能更正之前月份申報的數(shù)據(jù)嗎?我8月份因為我們是學(xué)校,那個月學(xué)生退學(xué)費,所以是負數(shù),然后我收入填寫了負數(shù),但是現(xiàn)在覺得應(yīng)該不能填寫負數(shù),如果是負數(shù)就0申報,把這個月的負數(shù)收入和9月的加在一起申報在9月是這樣嗎?
因為我的金蝶的數(shù)據(jù)不更新,所以后面的這個月的數(shù)字,我只能按照科目余額表里面的收入成本來去填寫了,那個55800的話是9月份申報的數(shù)據(jù),是因為這個金蝶他不更新數(shù)據(jù)一直刷新都刷新不了,還是停留這個數(shù)據(jù)在這里
老師你好,我想問一下您,您看這樣發(fā)工資行嗎?張三9月份工資申報零,李四9月份工資申報零王五,9月份工資申報零張,30月份工資申報零,李4 10月份工資申報零王5 10月份,工資申報零,張三11月份工資申報靈王五李四11月份,工資申報靈王5 11月份工資申報0,等到12月份的時候把張三9月份的工資,李四9月份的工資,王五九月份的工資分別都寫上數(shù)據(jù),然后還有就是記賬數(shù),張三10月份李四10月份,王五10月份張三11月份李4 11月份往5 10月份都分別寫上數(shù)字,然后呃寫成一個匯總的數(shù)是吧?把他們12月份的分別都寫上把9 10 11 12,是不是都4個月的工資匯總成一個數(shù)據(jù)?匯總成一個數(shù)據(jù),然后填寫到那個收入里就可以了,把9月10月11月12月的工資同一個人的匯總成一個數(shù)據(jù),添加到那個12月份的收入里就行了吧?這樣可以嗎?
早上商品我現(xiàn)金收了,后來要退店長在電腦上打了退貨我現(xiàn)金退,晚上現(xiàn)金會少嗎
能發(fā)一份租賃合同模板嗎
第 15 題待分配的全部生產(chǎn)費用是多少啊
一般常見的稅務(wù)風險預(yù)警有哪些,如何預(yù)防
老師這個月報稅是到22號嗎?
請問老師,在定金登記表里怎樣設(shè)置“日期和廳面”兩個條件同時重復(fù)的預(yù)警?
那之前計提了一張:借:庫存商品,貸:其他應(yīng)付款,后面采購發(fā)票(庫存來了)來了的話是什么分錄
郭老師,稅務(wù)老師要求的自查報告怎么寫?
老師好,一般納稅人,某個月增值稅要交100多塊,是不是可以不用交?是低于1000的增值稅不用交嗎?要做什么操作?
老師,會計學(xué)堂的網(wǎng)址是多少呢
增值稅申報納稅表
你好,同學(xué),可以在電子稅務(wù)局更正申報
主要是擔心現(xiàn)在時間有點久了,更正申報有什么要求沒有
同學(xué),你要更正8月,后面的都 要更正一遍,不然不連續(xù)
老師,我們是學(xué)校,是免增增值稅的,不修改是不是也可以呢,就是八月收入是負數(shù),我在收入那里填寫了負數(shù)。導(dǎo)致后面每期免稅勞務(wù)那里都有8月的負數(shù)。
同學(xué),建議你去更改,