你好,學(xué)員,是不是賬上的進(jìn)項(xiàng)稅少的
我申報(bào)表時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出到賬上沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,怎么將賬調(diào)成和表一致呢,當(dāng)時(shí)賬也沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅,其實(shí)就是表多做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
申報(bào)表上留抵為1500元,但賬上留抵為1200元,賬上留抵比申報(bào)表少了300元,本月申報(bào)表銷(xiāo)項(xiàng)累計(jì)為3000元,進(jìn)項(xiàng)為300元,應(yīng)交增值稅申報(bào)表的計(jì)算應(yīng)該是3000-300-1500=1200元,但是進(jìn)項(xiàng)賬上只有1200元,如果進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出為1500元,那賬上進(jìn)項(xiàng)變?yōu)樨?fù)數(shù)了,我按賬上轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)1200,增值稅為3000-300-1200=1500那又多交了300元,該怎么做?
老師,我們賬面上交接過(guò)來(lái),增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額比稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)的金額少4900元,請(qǐng)問(wèn)我如何讓賬面上的進(jìn)項(xiàng)和申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)調(diào)整成一樣的數(shù)據(jù)
老師,賬上4月進(jìn)項(xiàng)3630元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出530元,電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)主表,進(jìn)項(xiàng)3100元,那我怎么做賬才能跟申報(bào)表的3100元一致了呀?
老師,22年賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額和申報(bào)表不一致,怎么辦。賬上進(jìn)項(xiàng)稅額只有677.78元,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)減的進(jìn)項(xiàng)是738.15元,申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅也是738.15元。怎么做調(diào)整
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問(wèn)那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問(wèn)做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫(xiě)有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計(jì)提職工社保的賬務(wù)處理,怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?如果是管理部門(mén)的話,可以直接設(shè)置管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購(gòu)其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時(shí)必須提供采購(gòu)增值稅專(zhuān)用發(fā)票么?如果采購(gòu)時(shí)對(duì)方給開(kāi)的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),那個(gè)資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報(bào)表上哪個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)填呀
老師,公司收到房東的租房發(fā)票,現(xiàn)在要原價(jià)分?jǐn)偨o其他租戶(hù),收到發(fā)票有進(jìn)項(xiàng),開(kāi)發(fā)票出去分?jǐn)傆袖N(xiāo)項(xiàng),這個(gè)稅一進(jìn)一出是不是原本不虧?還要不要收按稅負(fù)率算的增值稅?
建筑材料,腳手架一般折扣多少年
老師,老板私人用微信轉(zhuǎn)給員工的結(jié)婚禮金1000元,可以憑情況說(shuō)明,加蓋公司公章后,到公司報(bào)賬嗎?這筆費(fèi)用憑借加蓋公司公章的情況說(shuō)明可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
是的,賬上的少了,申報(bào)的多了,結(jié)轉(zhuǎn)的也多了
這樣的話,賬面可以補(bǔ)計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅的,按照少的差額
老師,少了的那60多塊錢(qián)做進(jìn)了福利費(fèi)
福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的
我知道的,但是做賬的是我,但是申報(bào)的是另一個(gè)人,她是先申報(bào),后面我來(lái)了才做的賬。也沒(méi)注意看申報(bào)表。咋辦?
申報(bào)的時(shí)候是不是抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了
是的,抵扣了。
下次申報(bào)的時(shí)候,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的,因?yàn)楦@M(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣
老師,也就是下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出60塊錢(qián)??缒甑囊部梢允菃??跨年轉(zhuǎn)出,那當(dāng)年不就少繳了增值稅了,還有一個(gè)就是帳要咋做。
你好,學(xué)員,跨年的話,也是可以轉(zhuǎn)出的
申報(bào)時(shí)候直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,不用額外做賬
不是,是結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,計(jì)提的時(shí)候,不是銷(xiāo)減進(jìn)嘛,當(dāng)時(shí)是按申報(bào)這個(gè)數(shù)計(jì)提的,因?yàn)樗墙o的額外的表給我,我沒(méi)仔細(xì)對(duì)。
那就做一筆調(diào)整分錄 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抓出
老師,錯(cuò)的是借:增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅這一步,這里的數(shù)和申報(bào)表一致。我是差額紅字調(diào)整,還是反方向沖銷(xiāo)再更正
這個(gè)的,學(xué)員 差額紅字調(diào)整
好的,謝謝老師
不客氣,同學(xué),早點(diǎn)休息