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老師,我想請問一下,工廠退稅算不算在銷售收入里呢?我們外銷的利潤其實(shí)就是13%的退稅,但是財(cái)務(wù)計(jì)算收入的時(shí)候都沒有計(jì)入,每一筆都說我們是虧的。這種銷售和財(cái)務(wù)計(jì)算方式不同,如何解決?

2023-10-20 17:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-20 18:08

你好,出口退稅的嗎?如果是的話,這個(gè)不做小收入,借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi),出口退稅, 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款。

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你好,出口退稅的嗎?如果是的話,這個(gè)不做小收入,借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)交稅費(fèi),出口退稅, 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款。
2023-10-20
你好;? ?你收入正常做 30萬; 然后紅沖2萬; 實(shí)際本月 只有28萬來報(bào)收入報(bào)稅哈? ??
2022-08-17
按合同約定的沒有問題,正確 應(yīng)該這樣的。
2024-08-21
外貿(mào)企業(yè)出口要根據(jù)供應(yīng)商提供的專票和當(dāng)期出口情況來計(jì)算退稅。計(jì)算統(tǒng)計(jì)的時(shí)候根據(jù)對應(yīng)的報(bào)關(guān)單來計(jì)算。對方給你們開13%的專票,你們按不含稅金額*1.12支付給對方,不用支付的不含稅金額*0.01這部分記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,做為現(xiàn)金折扣(簽相應(yīng)合同)來處理。
2019-10-30
你好,你先確定一下你們按收付實(shí)現(xiàn)制還是按權(quán)責(zé)發(fā)生制?
2023-01-30
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