這個是沒法作廢的,先開確認(rèn)單,然后紅沖
電子發(fā)票開負(fù)數(shù)發(fā)票開錯了 怎么辦 怎么作廢啊
老師,數(shù)電發(fā)票開錯了,可以作廢嗎?如果開錯了,發(fā)票紅沖了,怎么辦?
數(shù)電票開錯了怎么作廢
數(shù)電票開錯了,是開工資發(fā)票作廢嗎?
數(shù)電發(fā)票開錯了,怎么作廢啊
老師,從哪里可以導(dǎo)出序時賬啊。序時賬是啥不清楚啊,平常用的都是總賬,明細(xì)賬、科目余額啊沒見過這個序時賬啊
年度匯算清繳需要補稅,調(diào)整未分配利潤后,那7月季報的財務(wù)報表要不要調(diào)整期初數(shù)據(jù)?如果需要調(diào)整,那跟4月的季報就不一致了,怎么辦?
老師,公司借款利息收入需要開發(fā)票嗎?這不是公司的主營業(yè)務(wù)
匯算清繳24年年度房租84萬,個人房東,只開了30萬發(fā)票,54萬做的無票費用,現(xiàn)在納稅調(diào)增是在哪個表里填,
老師,固定資產(chǎn)折舊是按價稅合計金額計提,還是按不含稅價格計提入賬
老師好,補申報去年的個稅,會占用工人今年的工資減稅額度嗎,怎么挽救
銀行存款總賬需不需要寫期初余額?
資產(chǎn)負(fù)債表重分類后,資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)和明細(xì)賬的數(shù)據(jù)不一致是什么原因?在哪里為準(zhǔn)
老師好,研發(fā)費用加計扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個項目做一個名單和編制還是把當(dāng)年的總得研發(fā)人員和編制做個表?
匯算清繳里面的期間費用表,需要把銷管財費用分別年合計金額填入嗎
那這個過程需要做憑證嗎,還是直接做對的就行
直接做對的就行了