首先,關于派遣人員工資的扣除部分,通常個人在不同的情況下會扣取一些特定的費用,例如個人所得稅、社保個人部分等。單位也會扣取一些費用,例如派遣公司的管理費等。這些都需要在計提和發(fā)放工資時分別進行會計處理。 如果你們在計提和發(fā)放工資時已經(jīng)直接扣除了個人和單位的部分,那么在會計處理上可能不需要再單獨做分錄。但需要注意的是,扣除額的計算方法可能會因為法規(guī)和政策的不同而略有差異。一般來說,扣除額是根據(jù)應發(fā)工資、扣除項目以及相關比例來計算的。 至于確認收入,一般來說,當你們提供服務并且對方付款后,你們會確認收入。這個過程通常會涉及到開具發(fā)票并記錄收入。確認收入的分錄可能類似于: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 同時,你們也需要計算并繳納相關的稅費。
老師,給員工交社保按當?shù)刈畹突鶖?shù)繳納,做工資表的時候也沒代扣個稅和社保。 等于是工資和獎金提成做工資表發(fā)放, 但是單位部分社保、個人部分社保和個稅,都是企業(yè)承擔了。直接公司銀行扣款繳納。這樣我認為會有風險。工資基數(shù)一定是包含個人部分社保和個稅的,這部分沒有算在工資基數(shù)前,會少交參保金,影響下一年度的社保基數(shù)。工資總額也會影響企業(yè)所得稅匯算清繳的職工福利費等比例計算。 是工資表的基數(shù)不對。一定會有風險吧。工資表中基數(shù)應把個人社保和個人承擔的個稅算在工資表基數(shù)前合計成總數(shù)。
老師我們有兩個員工休長假了不發(fā)給他們工資了。社保給他們上他們自己出錢這個做憑證我該怎么做呢?要和正常發(fā)工資上社保的員工一起計提社保嗎?我不知道該怎么辦了,分錄怎么寫。 一月份的應發(fā)工資是109906.72.2月7號是發(fā)工資102569.71.個人社保銀行扣款合計金額是7997.8.單位合計扣款是22737.72. 個稅2月繳納247.26.其中包含沒有工資的兩名員工的社保個人和單位部分。老師一月份我還怎么做計提分錄呢?老師麻煩指導的時候把數(shù)據(jù)給我?guī)喜蝗晃铱床幻靼字x謝
老師,有這么一個情況就是公司員工曠工一個多月都之后又來公司上班幾天就離職了,但是公司這兩個月幫交了社保,公司這邊打算把幫交的這兩個月的個人和單位部分的社保都從工資扣回來,但是工資不夠扣,打比方個人和單位部分社保共2000(個人600,單位1400),但是他應發(fā)工資是800,其他扣款120,社??劭?000,計提工資的時候我是按800計提了,到發(fā)放的時候我借:應付職工薪酬 貸:?,這個賬務處理是怎么做呢?還有就是工資表的實發(fā)金額我是要做負數(shù)嗎?還是0呢?
老師計提社保費。繳納社保,計提工資,發(fā)放工資,計提?分錄借管理費用_社保費,單位部分。 貸應付職工薪酬社保費。 繳納。借應付職工社保費, 貸其他應收款個人部分 貸銀行存款。 在計提工資。。。,,我覺得是這樣子的。,,看網(wǎng)上有的分錄社保和工資一起計提。。,都沒有這兩個分錄,那個分錄就直接支付工資了。,搞不懂。
員工社保是公司全部承擔的,申報工資的時候還是有將個人部分寫開。因為是做的先發(fā)再申報,8月發(fā)了工資,9月才申報,個稅也是9月扣。做賬我是,計提借,管理費用-職工,貸,應付職工薪酬。發(fā)放:借應付職工薪酬,貸社保個人部分,貸個稅,銀行存款。但是這樣銀行存款發(fā)出去帶的金額和8月實際發(fā)放的金額就對不上了 ,或者說,個稅部分我應該單獨做一個分錄計提嗎?九月做賬再來發(fā)放。那個人社保部分應該怎么做呀,因為申報工資,填基本養(yǎng)老,醫(yī)療的時候有填。求求老師們救救孩子吧
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
我們簡易計稅 差額征收 確認收入時我們是借:應收 貸:主營收入 勞務費 主營收入 簡易計稅。這樣做的。對不對呢
同學你好 這個是對的
老師 計提工資時候我們計入成本的是實發(fā)工資。計提社保時候 也是實際繳納的個人和單位部分。 我們確認收入時候 我需要做沖成本和簡易計稅這個分錄嗎?
計提的是應發(fā)工資哦